你好,具體的是哪一個?科目?是未交增值稅貸方有余額嗎?
#提問#老師!我6月計提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費科目是平的???報表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進(jìn)項稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師 企業(yè)是小規(guī)模 季度交增值稅時減免了280元稅控盤的錢 科目匯總表里則顯示貸方余額280元 那么這個余額怎么用分錄處理呢
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師,計提的增值稅和實際的增值稅,有0.01的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?實際比計提的多0.01
上期留底稅額52380.54,在科目余額表應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額顯示。這個月產(chǎn)生銷項53773.6,怎么做分錄
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
就是二月份的,借方有余額0.01
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費未交增值稅