一般情況下,當(dāng)月沒有取得進(jìn)項(xiàng)票,是可以留到下個(gè)月抵扣的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于取消增值稅扣稅憑證認(rèn)證確認(rèn)期限等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2019 年第 45 號(hào))規(guī)定,增值稅一般納稅人取得 2017 年 1 月 1 日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。 所以,如果公司 3 月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)票,可以在以后月份取得進(jìn)項(xiàng)票后進(jìn)行認(rèn)證抵扣。但需要注意的是,在申報(bào) 3 月份增值稅時(shí),由于沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,需要按照銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅
老師你好,我們之前是小規(guī)模納稅人這個(gè)月剛升了一般納稅人,然后想問下,我這個(gè)月開出去的銷項(xiàng),下月開進(jìn)來抵扣發(fā)票,能進(jìn)行抵扣么?
老師,我是個(gè)一般納稅人,2月份往外開了發(fā)票,3月才能進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)專票,這樣2月份的稅可以抵扣嗎
老師你好,我想咨詢一下,比如說我們公司當(dāng)月開票300萬,然后進(jìn)項(xiàng)票只拿回來100萬,當(dāng)月繳納開票金額300萬的稅,那么下月拿回來拿了進(jìn)項(xiàng)200萬,能不能抵扣呢
老師,你好,我問下,我們給別人先開銷項(xiàng)專票,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月進(jìn)不來,是這個(gè)月不能抵扣了,下個(gè)月開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)票還可以抵扣用嗎?
老師,我們單位這個(gè)月開票了,然后沒有成本發(fā)票可以抵扣,成本發(fā)票下個(gè)月才能開回來了,我這個(gè)怎么辦,是這個(gè)月直接報(bào)增值稅,下個(gè)月開回來的發(fā)票,只能抵扣以后的說嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那可以不交嗎?有什么方法可以延遲到后面月份補(bǔ)票?
同學(xué)你好 這個(gè) 沒有辦法