你要先做24年的匯算,才能填報(bào)彌補(bǔ)虧損
我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了20萬,但是彌補(bǔ)以前年度虧損沒交稅,我這個(gè)季度報(bào)稅額時(shí)候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個(gè)季度還可以繼續(xù)彌補(bǔ)嗎
我公司是小規(guī)模,這個(gè)季度有利潤(rùn),應(yīng)該交企業(yè)所得稅;現(xiàn)在有政策可以暫時(shí)不交,年底一起??墒俏乙郧澳甓扔刑潛p可以彌補(bǔ)。這種情況,企業(yè)所得稅我要不要計(jì)提,年底虧損彌補(bǔ),我會(huì)計(jì)分錄怎么處理,利潤(rùn)表上所得稅要不要體現(xiàn)
我是小規(guī)模納稅人,23年1季度有利潤(rùn),上一年有虧損,我報(bào)一季度所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損是0,就得交稅了。我需要先報(bào)完年報(bào),虧損額就出來了是嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營(yíng)都是虧損,第二季度有了利潤(rùn),也計(jì)提了,可是最后申報(bào)是彌補(bǔ)以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個(gè)應(yīng)交所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)在公司剛開始,處于虧損狀態(tài),但上個(gè)季度利潤(rùn)是40000,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅用交稅嗎?
老師您好,我想問一下對(duì)方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時(shí)候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請(qǐng)給一下,多謝
#提問#老師,您好!個(gè)人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個(gè)人付款合適?個(gè)人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請(qǐng)問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個(gè)月一個(gè)月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,接下來幾個(gè)月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報(bào),哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請(qǐng)教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個(gè)情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個(gè)證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計(jì)提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時(shí)不報(bào)出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個(gè)月進(jìn)行出口退稅申報(bào),這樣操作對(duì)嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時(shí)攤銷的時(shí)候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
那我這個(gè)季度的財(cái)報(bào)和增值稅報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,有影響嗎?要做更正嗎老師
可以更正申報(bào)的哈
好吧,謝謝老師
財(cái)報(bào)和增值稅申報(bào)不影響申報(bào)季度所的稅的,只是填彌補(bǔ)虧損