你們能取得專票抵扣i就要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸,預(yù)付賬款 請問這是我租房子的分錄吧?
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老師你好,請問下我們收到租客的房租收時(shí)做了借:銀行3000 貸:預(yù)收賬款2752.3 應(yīng)交稅費(fèi)247.7 現(xiàn)在我們要退客戶一部分房租,我是不是應(yīng)該做借:預(yù)收賬款1834.86 應(yīng)交稅165.14 貸:銀行2000 請問下是不是這樣做的?
老師,我想咨詢下,我收到一筆打入的一整年租金,應(yīng)該是哪個(gè)做法? 做法1 借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款 95238.1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4761.9 做法2 借:銀行存款 100000 貸:預(yù)收賬款 100000
請問,最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時(shí)性差異不過是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個(gè)可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對方從德國匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時(shí)因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時(shí)辦理完結(jié)匯,那后面的報(bào)關(guān)還是按照俄羅斯正常填報(bào)可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個(gè)1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報(bào)的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時(shí)如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
那線上銷售收入是不是都要提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),還是等外賬公司確定交了多少稅,我這里再做賬?
是的,需要體現(xiàn)增值稅的,價(jià)稅分離