你好,你是需要寫(xiě)給稅務(wù)局,是不是?
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票,去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了,給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?,F(xiàn)在2021.1月份了,我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票,那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀?今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)還能用上次多交的錢(qián)抵嗎??jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話(huà),可以嗎,就當(dāng)白交了可以嗎?不知道怎么處理會(huì)比較好。
就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開(kāi)發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷(xiāo)項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開(kāi)錯(cuò)的,忘記作廢了,而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒(méi)有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢(xún)別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢(qián),比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來(lái)計(jì)算并繳納的。但是我們開(kāi)給甲方的發(fā)票,由于分多張開(kāi)的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢(qián),這種情況該怎么做賬呢?就是說(shuō)我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開(kāi)出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話(huà)應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)?如果是按開(kāi)出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下老板的親戚在辦公室,我把憑證鎖在柜子里,她氣死說(shuō)我不該鎖,老師到底該不該鎖?
老師,我們公司出口當(dāng)時(shí)匯率按當(dāng)月出口第一工作日匯率。后面因?yàn)闆](méi)有裝上船過(guò)了差不多一個(gè)月,報(bào)關(guān)行沒(méi)有改直接還是用了以前的報(bào)關(guān)。那這個(gè)匯率怎么搞?當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)推送過(guò)來(lái)的和我們折算人民幣不一樣。不知道怎么搞的。現(xiàn)在開(kāi)票按哪個(gè)匯率?
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生一筆1970元材料款,當(dāng)時(shí)發(fā)票13%找不到,當(dāng)白條入帳,借:原材料1970元 貸:銀行存款1970元 現(xiàn)發(fā)票找到了,并要勾選抵扣,如何帳務(wù)處理?
例題2.4,為什么估計(jì)售價(jià)要減去銷(xiāo)售稅費(fèi)于成本熟低計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,而不是不減稅費(fèi),這是什么邏輯。
例題2.3 我想問(wèn),最后存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提300后,此科目余額為800
小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)票不含稅2305.94000普票不含稅32582.63,怎么申報(bào)
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問(wèn)題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過(guò)真祥公司做,真祥公司開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷(xiāo)348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請(qǐng)問(wèn)最后真 祥公司的利潤(rùn)是多少?然后剩下利潤(rùn)真公司需要轉(zhuǎn)多少錢(qián)給一生公司。算不來(lái)這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
是,老師,是給稅務(wù)局的
《異地預(yù)繳稅款退稅情況說(shuō)明》 尊敬的[稅務(wù)局名稱(chēng)]: 我單位[單位名稱(chēng)],納稅人識(shí)別號(hào)[具體識(shí)別號(hào)],因在[異地項(xiàng)目地]承接業(yè)務(wù),按理論結(jié)算噸位開(kāi)具發(fā)票并預(yù)繳稅款。但實(shí)際業(yè)務(wù)量未達(dá)理論噸位,導(dǎo)致多繳稅款[具體金額]元。 現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,申請(qǐng)退稅。附上相關(guān)證明材料,包括發(fā)票、結(jié)算憑證、完稅憑證等,以證明實(shí)際業(yè)務(wù)量與預(yù)繳稅款的差異。 我單位承諾以上情況屬實(shí),如有虛假,愿承擔(dān)法律責(zé)任。 望貴局審核批準(zhǔn)。 申請(qǐng)人:[單位名稱(chēng)] [申請(qǐng)日期]
謝謝老師
你好,不用客氣的了。