你好,影響企業(yè)信用等級(jí)影響的是2024年
12月接手帳務(wù)發(fā)現(xiàn),它的2019年和2020年的印花稅,主要就是實(shí)收資本5000萬的印花稅6250元及滯納金1300元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓3000萬的印花稅7532元及滯納金879元。但是,如果在電子稅務(wù)局申報(bào)補(bǔ)交,會(huì)自動(dòng)扣分并影響企業(yè)納稅信用。我能否2021年用現(xiàn)金購印花進(jìn)行補(bǔ)貼2019年、2020年的印花稅1萬多元?
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯(cuò)了需要調(diào)增,我是到22年度的匯算清繳里面調(diào)整,這樣會(huì)需要補(bǔ)交稅金跟滯納金,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎?22年度的評(píng)分已經(jīng)完畢了,那23年度會(huì)影響嗎?
老師,您好,麻煩問一下,我們是電商行業(yè),因?yàn)橹辈ド婕暗匠渲祮栴},平臺(tái)需要給我們開充值發(fā)票,但是費(fèi)用發(fā)生在23年度以前,但是系統(tǒng)現(xiàn)在開不出來發(fā)票,得24年可以,這種情況,我做暫估的話,那24年發(fā)票到了,沖減暫估,會(huì)不會(huì)影響24年的利潤,如果匯算清繳之前,我這部分暫估費(fèi)用都不能取得發(fā)票,我也正常調(diào)增,交稅,那分錄怎么做呢,會(huì)不會(huì)影響24年的利潤
老師,增值稅主表,即征即退項(xiàng)目欄次,本月數(shù)跟本年數(shù)第25行,32年都有余額,第 33年,有本月數(shù)欠繳稅額數(shù),本年沒有數(shù)據(jù),這個(gè)查出來是以前年度報(bào)稅錯(cuò)了導(dǎo)致的,正常不影響當(dāng)月的申報(bào),稅務(wù)稅的人說想辦法可以消掉,想請(qǐng)教一下你們,你們比較專業(yè),幫我想想辦法消除掉,不影響稅金的情況下,感謝感謝
總分公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)借款往來未抵消那么資產(chǎn)和負(fù)債都是虛高的沒有影響納稅金額如果在下一期按照抵消完的申報(bào)那么企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里前面季度的資產(chǎn)總額是不準(zhǔn)確的從而導(dǎo)致年度平均也是不準(zhǔn)確的不更正的話會(huì)有影響嗎
老師。公司有4個(gè)月沒交社保了,這個(gè)月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?
買彩盒到我們公司,然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個(gè)快遞費(fèi)計(jì)入哪里?
請(qǐng)問,我是物流公司小規(guī)模,收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄,物流打包給其他公司的,
老師您好,車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎?
行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目,到了2025年,發(fā)現(xiàn)那個(gè)施工方早就找不到了,這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?,F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?債權(quán)核銷流程?
老師,原來沒數(shù)據(jù),也找不到資料了,但是后面交了增值稅,我現(xiàn)在怎么計(jì)提和繳納的分錄
要是沒有完成收益人備案,沒關(guān)系吧
與外部公司的借款一個(gè)月有很多筆不是同一天,寫單子時(shí)可以一月匯總寫一筆嗎?
1. 個(gè)體工商戶,10月征期,個(gè)稅,增值稅申報(bào)表改了嗎? 2. 個(gè)體工商戶個(gè)稅還是跟之前一樣的預(yù)繳嗎?因?yàn)槿背杀酒?,要?1月份才能夠成本票,
請(qǐng)問老師,跟自然人收購的對(duì)方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎