你好,這個(gè)可以不用添加他,不用給他申報(bào)。
我公司法人在本公司交社保,月工資2萬,提交個(gè)稅,現(xiàn)在另一家公司也給其發(fā)放2萬的工資,請(qǐng)問他的個(gè)稅怎么申報(bào)
本公司零申報(bào),個(gè)稅只申報(bào)了法人的,員工工資在其他名下公司發(fā)放,本公司只收一個(gè)停車場(chǎng)的車費(fèi),做賬的時(shí)候需要計(jì)提和發(fā)放工資嗎
新公司關(guān)于個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在也沒有員工,如何零申報(bào)?如果添加人員信息是法人,法人是股東且擔(dān)任執(zhí)行董事及經(jīng)理,法人在本公司不發(fā)放工資的前提下就只申報(bào)個(gè)稅不需要辦理社保申報(bào)嗎?如果是添加另外的人員就必須個(gè)稅和社保都要申報(bào)了對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問一下公司法人 在本公司停社保的情況下,,去另外公司上班了 ,這種情況下法人在停保的公司個(gè)稅還需要給他申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,我門們公司投資了另外一家公司,那家公司注冊(cè)資本2000萬(未實(shí)繳注冊(cè)資本金),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)67%(1340萬)股份給另外一個(gè)股東(法人),零元轉(zhuǎn)讓,這種情況下需要繳稅嗎?
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
好的,謝謝宋老師
你好,不用客氣的了。