那個(gè)需要開負(fù)數(shù)發(fā)票沖的哈
老師你好,開出了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是這樣做賬嗎?借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))
我之前年度做的是 借應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后發(fā)現(xiàn)收入確認(rèn)多了 本年度可以 借應(yīng)收款 差額(負(fù)數(shù)) 貸主營業(yè)務(wù)收入 差額(負(fù)數(shù)) 嗎
把之前開的所有的發(fā)票都紅沖完之后,先做沖回憑證,借:-應(yīng)該賬款,貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入,然后再做一個(gè)正數(shù)的憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:增值稅--銷項(xiàng)稅,對嗎?
簽訂合同時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:合同負(fù)債 收到客戶款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 借:合同負(fù)債 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做行嗎
有個(gè)主營業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
您好,我在一家營業(yè)執(zhí)照上是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但是我已經(jīng)離職1年。我登陸了這家公司,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不是我,但是我在企查查上面看見名字還是我?咋辦,有沒有風(fēng)險(xiǎn)啊。 電子稅務(wù)局里面我看不到有關(guān)聯(lián)的企業(yè)
老師你好,請問下會(huì)計(jì)報(bào)表上未分配利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是年度所得稅匯算調(diào)整后還有利潤這種利潤該怎么分配呢?
項(xiàng)目上宿舍房租計(jì)入管理費(fèi)用嗎?還是在建工程
老師,有一家公司,注冊500萬,實(shí)繳580萬,這80萬怎么平?現(xiàn)在公司想注銷,要怎么做賬?
請3m體系老師吃飯計(jì)入什么科目呢?二級(jí)科目是啥
老師,買賣鋼材,我是銷售方,我做合同讓對方付全款鎖價(jià),我是寫付全款定貨鎖價(jià),還是全款訂貨鎖價(jià)
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)分不清了,工資薪資的個(gè)稅和勞務(wù)報(bào)酬的稅率一樣嗎,主播報(bào)勞務(wù)報(bào)酬和我們的工資個(gè)人一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,單位收到保險(xiǎn)公司一次賠償金,請問怎么做分錄?是營業(yè)外收入嗎?
請問老師,如果我給我的原材料9個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),用現(xiàn)金支付,然后他給我開的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,而我開給客戶的也是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,是不是意味著,我認(rèn)了9個(gè)點(diǎn)的稅、少交了4個(gè)點(diǎn)的增值稅銷項(xiàng)稅?
內(nèi)賬,客戶不要發(fā)票,那老師是兩種方法都可以嗎
需要開負(fù)數(shù),才能沖賬