個(gè)體工商戶的的經(jīng)營(yíng)所得200萬以內(nèi) 是減半征收

個(gè)體工商戶自產(chǎn)自銷花卉,經(jīng)營(yíng)所得是免征的嗎?還是減半征收?
老師,個(gè)體戶100萬以內(nèi)減半征收是指的經(jīng)營(yíng)所得收入是嗎?
老師,第一條個(gè)體工商戶要應(yīng)納稅所得額不超過200萬才減半征收經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅不超200萬,減半征收,那要是超了呢?是全都不減半還是?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得收入總額超出200萬,還有減半征收嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請(qǐng)問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請(qǐng)問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請(qǐng)問,我們電商平臺(tái)的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


稅率是多少?
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表具體如下:全年個(gè)稅區(qū)間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個(gè)稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個(gè)稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個(gè)稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個(gè)稅區(qū)間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。
這是正常稅率,200萬以內(nèi),再減半
那我個(gè)體戶有收入,正常填寫了收入 成本 系統(tǒng)提示的是有 備注 我怎么填寫合規(guī)?
沒看到系統(tǒng)提示信息
就是提醒 收入和成本跟稅局顯示的不一致 但是個(gè)體戶一般都是很難取得進(jìn)項(xiàng)票呀
沒有發(fā)票,匯算時(shí),調(diào)增,填寫在調(diào)增欄
那我備注現(xiàn)在怎么填寫?
備注可寫,有無票支出,會(huì)調(diào)增
可以寫根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生嗎
可以寫根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生。