您好,是的,是的,就是這樣的
我們從我們的上游買肥料賣給我們的下游種地大戶,對(duì)上我們是應(yīng)付賬款,對(duì)下是應(yīng)收賬款,上游公司是他集團(tuán)的一個(gè)子公司,(就是上游和保理屬于一個(gè)集團(tuán))他集團(tuán)內(nèi)有保理公司融資給我們把這個(gè)應(yīng)付賬款付給他的子公司,但對(duì)我們來(lái)說(shuō)就轉(zhuǎn)換成短期借款,明年的報(bào)表雖然應(yīng)收多,但是借款也多,不好看呀,報(bào)表上能抵消嗎?
我們集團(tuán)公司準(zhǔn)備把個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)?jí)公司,后面我們?cè)侔l(fā)放給員工,暫時(shí)讓我們先掛其他應(yīng)收款,為了月底各公司和集團(tuán)的往來(lái)賬能平,發(fā)放的時(shí)候也是按應(yīng)付職工薪酬科目核算,我現(xiàn)在要先計(jì)提,怎么做分錄???
老師好!我們是新成立的集團(tuán)工會(huì)組織,目前沒(méi)有人員在集團(tuán)開(kāi)工資 ,現(xiàn)在想從各子公司收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)(子公司沒(méi)有工會(huì)組織)集團(tuán)收款分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款---子公司 交款時(shí):借:其他應(yīng)收款---子公司 貸:銀行存款 ? 集團(tuán)公司還需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師你好,想請(qǐng)教下我們是集團(tuán)公司名下子公司有一處房產(chǎn),現(xiàn)在子公司一直處于注銷狀態(tài),注銷后該房產(chǎn)歸集團(tuán)公司所有,現(xiàn)在集團(tuán)公司將這個(gè)房產(chǎn)托付于代理公司進(jìn)行出租并且與代理公司簽訂合同,代理公司每年會(huì)給集團(tuán)托管經(jīng)營(yíng)權(quán)費(fèi)用,作為我們的收益。托管公司將房子租出去的85%收益也歸集團(tuán)所有,想問(wèn)下老師這種是不是合理,他們打進(jìn)來(lái)的托管經(jīng)營(yíng)權(quán)收入做為集團(tuán)來(lái)說(shuō)應(yīng)該怎么做賬呢
我們集團(tuán)一個(gè)子公司因?yàn)楸黄鹪V賬號(hào)被封了,但還有其他的業(yè)務(wù)往來(lái)需要每天收付款,我們委托集團(tuán)另外一家子公司代收代付可以嗎?發(fā)票可以正常開(kāi)原來(lái)子的公司的發(fā)票嗎
老師,超市營(yíng)業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問(wèn)一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)收入5萬(wàn),包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開(kāi)發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開(kāi)票了,對(duì)方開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)算下來(lái)能加計(jì)抵減幾百萬(wàn),我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒(méi)開(kāi)票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開(kāi)了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問(wèn)一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國(guó)慶中秋送禮,因?yàn)槭菄?guó)補(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開(kāi)個(gè)人發(fā)票不能開(kāi)公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒(méi)參與公司管理,現(xiàn)在開(kāi)始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
那么集團(tuán)付給集團(tuán)員工的預(yù)付款,借其他應(yīng)收款-集團(tuán)員工,貸其他應(yīng)付款-集團(tuán)嗎?
前面預(yù)付款你是怎么做賬的
然后集團(tuán)另外一名員工拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷,但我們和集團(tuán)都沒(méi)給他付過(guò)款,這個(gè)分錄怎么做啊
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
預(yù)付款沒(méi)做賬啊,新賬套
意思是前面先付了,是吧
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
這個(gè)我們銀行存款沒(méi)付款,集團(tuán)也沒(méi)付款,集團(tuán)員工拿發(fā)票直接來(lái)報(bào)銷了,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-員工對(duì)嗎?
這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款-員工
如果我想把這筆不掛員工,掛集團(tuán)可以嗎?
意思這個(gè)是付給集團(tuán)的,是吧
就是這筆錢是集團(tuán)員工拿來(lái)的發(fā)票,發(fā)票名頭不是集團(tuán),是我們公司的,入我們的賬,但是發(fā)票應(yīng)該和集團(tuán)掛往來(lái)嗎,分錄怎么做
沒(méi)付款呢,就是拿來(lái)發(fā)票了
那這個(gè)掛員工就可以了,直接給員工
好的,如果想掛集團(tuán)可以嗎?
不建議,直接還給員工就可以