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老師,外賬會計在交接的時候我要注意哪些細(xì)節(jié)需要移交哪些資料
老師,我準(zhǔn)備離職了,要怎么交接工作給下一任會計呢,需要注意什么呢
老師晚上好,我想請問一下政府部門會計與出納交接需要注意些什么內(nèi)容,有交接清單表嗎?
老師好,元月份我們的賬就要從外賬會計那交接回來了,交接時我需要注意哪些內(nèi)容啊
老師您好:面試電力安裝施工主辦會計 需要注意哪些細(xì)節(jié)。接手這個主辦會計,交接要注意哪些?電力安裝施工會計與制造業(yè)會計有哪些區(qū)別和注意?
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費(fèi)應(yīng)該計入哪個科目比較合適?
我公司每次進(jìn)口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認(rèn)證進(jìn)口增值稅嗎
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點簡易計稅的,9個點工程服務(wù)的,還有13個點材料票的,我們怎么算增值稅稅負(fù)率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產(chǎn)嗎
老師,這個公司說收了8個點開專票,他這是怎么算的,能列個計算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計提的工資、福利費(fèi)這些都可以通過以前年度損益進(jìn)行調(diào)整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實繳,通過債權(quán)受讓第三人債權(quán),形成應(yīng)收賬款100萬(人民法院已經(jīng)裁定)請問將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為實收資本,注冊資本不變,應(yīng)當(dāng)如何處理。
總賬明細(xì)賬,是什么樣的
這個就是你做賬里面有的,給電子版就可以
我們銀行太多了,我導(dǎo)個科目余額表行不
可以的,導(dǎo)科目余額表也可以的