1. 發(fā)票及合規(guī)操作 對用戶:一般納稅人混合銷售多按 13% 稅率開充電發(fā)票,若兼營,電費 13%、服務(wù)費 6% 稅率;小規(guī)模納稅人可能適用 1% 征收率。 與甲公司:若為租賃性質(zhì),貴公司向其開租賃發(fā)票,一般納稅人 9%,小規(guī)模納稅人 5%。留存好合作協(xié)議等資料。 2. 賬務(wù)及稅務(wù)風險 賬務(wù):購材料入 “在建工程”,完工轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)”。 風險:資產(chǎn)劃分不合理影響折舊扣除;未取得合規(guī)發(fā)票,影響增值稅和企業(yè)所得稅扣除 。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應(yīng)商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務(wù)票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說真實發(fā)生的我們可以開勞務(wù)費給甲公司 我們公司付給工人的款項應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務(wù)費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師我們公司一直沒有業(yè)務(wù)數(shù)電發(fā)票額度是1萬,現(xiàn)在跟別的公司合作充電樁充電業(yè)務(wù),但是我們只提供場地,充電樁所有權(quán)是對方公司,按照簽訂協(xié)議收入分給我公司錢,那這個錢我需要進收入,也需要開票給對方,開票開票項目開成什么,如果額度不夠怎么辦,時需要先將額度開完后,在申請嗎,這個申請需要上傳什么附件
老師我公司和別的公司合作新能源汽車充電業(yè)務(wù),協(xié)議約定樁的所有權(quán)屬于對方公司,產(chǎn)生的一切費用都由對方承擔,就是在我們這裝充電樁,按照收入的40給我們分錢,電網(wǎng)收取的電費也由對方公司打到我公司后,我公司上交,那我公司的成本收入是什么,收入這部分應(yīng)該給合作方開票嗎,開票開什么呢,都涉及到哪些稅呢
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事啊?是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊好一公司B,現(xiàn)需要購進一批電腦,A老板名下的另外一個公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問題不?
老師去年是去稅務(wù)局當場辦理交稅嗎
老師 采購材料的運費怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項1,是填第三季度累計數(shù),還是填1至3季度的累計數(shù)?
請問老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動,營業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計數(shù)之和一致,之前我沒有把減免的增值稅計入營業(yè)外收入,補了個憑證,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸記營業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額不對了,怎么調(diào)整啊
為員工購買的安全意外險放入什么科目里面
小規(guī)模每個月的開票額度有多少
就是建立充電站,然后我們公司買一部分材料,多方公司買一部分材料,一起來合建,按照買材料的價款確定固定資產(chǎn)。 就是我們按照充電提供服務(wù)費的比例給對方公司分成,運營也是我們公司來運營,那對方公司應(yīng)該給我開什么樣的服務(wù)票才合理呢?
這樣共建站的方式屬于聯(lián)營合作嗎?
而且雙方公司除了分成的時候,其他時候都不會有資金往來
同學(xué)你好 可以開現(xiàn)代服務(wù)的