現(xiàn)在可以更正申報(bào)的
你好,老師:9月份申報(bào)8月份工資的時(shí)候,個(gè)稅申報(bào)少了,可以更正申報(bào)?
老師,我11月份申報(bào)印花稅的時(shí)候少申報(bào)了,現(xiàn)在在12月是去更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)的話,是否需要加上我11月已申報(bào)的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
老師,你好,申報(bào)2月份員工個(gè)稅時(shí),應(yīng)發(fā)我?guī)蛦T工填錯(cuò)了,個(gè)稅也扣款了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在怎么處理呢!可以更正申報(bào)嗎,多報(bào)了1000元
老師,我之前月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,可以現(xiàn)在更正申報(bào)嗎
老師我司10月個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,我現(xiàn)在進(jìn)行更正申報(bào),正常再申報(bào)12月份報(bào)不過(guò)去,是不是11月份的也需要做更正申報(bào)?。?/p>
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!