您好,現(xiàn)在賬上提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候需要修改之前的申報(bào)表
老師,請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年有10萬銀行收入未錄,在24年錄進(jìn)去調(diào)整了未分配利潤,現(xiàn)在這個(gè)10萬的收入要改之前的哪些申報(bào)表呢?
老師,我23年有一筆稅款及滯納金未入賬,計(jì)入了24年1季度了,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該怎么做賬和調(diào)報(bào)表
老師,24年已經(jīng)報(bào)稅結(jié)賬,但是發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入有誤,應(yīng)該調(diào)整一部分出來,在25年如何做賬,匯算清繳需要調(diào)整嗎
請問老師,我24年8-12月的部分發(fā)票在25年2月才取到,24年沒有預(yù)提,已經(jīng)不能入在24年了,因?yàn)?4年的已經(jīng)結(jié)賬了,就入在了25年2月。如果審計(jì)沒有發(fā)現(xiàn),匯算清繳公司自己做,稅務(wù)局也沒有發(fā)現(xiàn)的話,是不是會計(jì)上和稅務(wù)上都不用調(diào)整了?
我們有一筆收入,貨是24年12月發(fā)的,賬上沒處理。1月份確認(rèn)了收入成本,現(xiàn)在稅務(wù)要我們把一月份的收入確認(rèn)在12月份,成本到匯算清繳時(shí)候去調(diào)整!我想問下,那是不是24年財(cái)報(bào)不用動(dòng)了?25年的賬上要怎么調(diào)?
老師。1、黨委費(fèi)用開支是不是工資的百分之一內(nèi)可以稅前扣除?2、黨委費(fèi)用入賬項(xiàng)目有沒有明確規(guī)定?比如黨委活動(dòng)開支的吃飯,住宿,買設(shè)備,慰問,廣告印刷,內(nèi)部稿件內(nèi)部書刊費(fèi)用。
盈余公積是不是一定要計(jì)提啊?
請問老師,免抵稅申報(bào),生成明細(xì)報(bào)表,彈出這個(gè)來,選什么業(yè)務(wù)類型呢
合伙制律師事務(wù)所,假如合伙人共計(jì)2人,在匯算經(jīng)營所得個(gè)人所得稅時(shí),投資者的工資薪金支出,是填寫2個(gè)人共用工資,還是各填各工資呢
郭老師,您說員工門診的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)發(fā)票,做什么科目呀,怎么申報(bào)個(gè)稅可以稅前扣除
老師你好,我想問一下,跨縣建筑開票時(shí)用在稅務(wù)系統(tǒng)跨地市備案嗎?
老師 工商公式系統(tǒng)里的及時(shí)信息那里 8月份的時(shí)候公式了公司今年的實(shí)繳數(shù) 啥時(shí)候可以在企查查上查到實(shí)繳數(shù)呢
老師,請問一下8月開了3個(gè)點(diǎn)的公司用車,只能簡易計(jì)稅申報(bào)繳稅,然后9月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是按13%開票,之前的3個(gè)點(diǎn)紅沖,8月份可以退簡易計(jì)征稅嗎?
老師,我們公司是一般納稅人。現(xiàn)在張注冊子公司,可以用原來公司名字嗎?子公司和分公司的區(qū)別告知下
老師,當(dāng)時(shí)收到上級打入的款項(xiàng)憑證有誤,可以直接紅沖重新做一筆正確的嗎,銀行存款也可以紅沖嗎