同學(xué),你好 是可以的
老師,個(gè)稅怎么申報(bào)?是按實(shí)發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計(jì)提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年12月的計(jì)提還是申報(bào)2022年11月的計(jì)提,還是申報(bào)2022年12月的實(shí)發(fā)還是申報(bào)2022年11月的實(shí)發(fā)?搞不懂這個(gè)邏輯,好亂
老師,個(gè)稅怎么申報(bào)?是按實(shí)發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計(jì)提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年12月的計(jì)提還是申報(bào)2022年11月的計(jì)提,還是申報(bào)2022年12月的實(shí)發(fā)還是申報(bào)2022年11月的實(shí)發(fā)?搞不懂這個(gè)邏輯,好亂
老師你好,我現(xiàn)在申報(bào)這個(gè)2022年的1月1~2022年12月31的財(cái)務(wù)報(bào)表,它的有效期是2023年的5月31號(hào),但是它的利潤的年報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)幫我填寫數(shù)字,那我的資產(chǎn)表的話是按照我的2022年的10月1號(hào)到2022年12月31號(hào)的照抄嗎?
老師 我公司現(xiàn)在可以申報(bào)2022年的年終獎(jiǎng)不?是直接所屬期2023年4月 直接申報(bào) 還是要2022年12月所屬期申報(bào)
稅務(wù)稽查我們要補(bǔ)2022年12月份無票收入172萬,和2023年12月份無票收入100萬。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)2022年年報(bào)和2023年年報(bào)。更正2022年12月份增值稅申報(bào)表,2023年12月份增值稅申報(bào)表。那我還需要調(diào)我2022年12月份和2023年12月份的賬嗎?我需要更正20 22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對(duì)方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
相隔二年都會(huì)給我們補(bǔ)零申報(bào)?一般需要帶什么去辦理呢?
同學(xué),你好 帶上公章、經(jīng)辦人身份證,當(dāng)場填寫申報(bào)表。