要,給高校開培訓費發(fā)票需要繳納增值稅
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發(fā)票給我們
請問一下 我們是會務公司 平時開的都是會展服務 會務費 現在有接到培訓班那種業(yè)務 要求開培訓費項目 那我看到好像是開:非學歷教育服務 培訓費 這樣可以嗎 我看到這個稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時稅率6個點 那我到底是6%還是免稅的啊
老師,做學歷提升教育,下游是學生個人交給我們的學費,上游是我們需要繳納學費的學校,我們處在收費又轉手的環(huán)節(jié),流水很大,但是學校直接給學生開發(fā)票,請問,我們怎么解決成本票的問題?
老師,我們屬于職業(yè)培訓學校公司(非學歷教育),有一個中間商找到我們合作,給我們送人來培訓,培訓費是由中間商(個人)直接我們打款,然后我們給她開票(發(fā)票是按照她提供的不同公司的名稱開具),其實說白了她就是從中賺取差價,這樣的業(yè)務我們要怎樣合理做,才能規(guī)避風險?
我公司是駕駛培訓學校,有教練員承包學員,1個學員給公司相應的提成。1 比如一個學員報名費2000元,分公司1000元,教練員1000元,按權責發(fā)生制是不是要繳納2000元的增值稅? 2 后期教練員來領取1000元,未去代開勞務發(fā)票,由企業(yè)自行代繳勞務報酬,1000元企業(yè)代繳的沒有發(fā)票可以入成本嗎?
超市買了衣服送客戶,怎么做會計分錄
老師,請問不開票收入,按13稅率來報,是填貨物加工,還是服務,不動產,這兩個填哪一欄
請問外運鮮辣椒烘干的運費和烘干費計入什么科目
老師,公轉私的時候把用途款項寫其他合法款項,應該寫往來款的,這樣有沒有問題。
老師,如果員工個人消費,但是是開的公司發(fā)票,然后又沒有拿來公司報銷,很多發(fā)票就沒有入賬,這種對公司有影響沒得呢,主要是餐飲類的發(fā)票
老師,請問,做內賬,我現在想在我自己的利潤表上按照實際的金額來填,就是說我的工資是實際發(fā)了 15.3 萬多,社保是扣了 2.3 萬多直接填在我的利潤表上面,這個要怎么樣操作
買永生花開發(fā)票能開成鮮花嗎
老師,以前年度損益調整結轉到未分配利潤,不在資產負債表和利潤表中的未分配利潤項目顯示嗎?
每月10萬免稅包不包括銷售時產生的增值稅呢?
一個月時間備考專升本,英語,政治和數學,在北京還得工作,晚上下班周六日才有時間學習,這能通過?我報的北京地質大學的本科,學起來好頭疼,離校10年了,記憶力還不好,政治背不下來,英語還都忘記了,數學上學就不好,咋搞啊,這能通過?
我們是民辦學校也涉及到學歷提升業(yè)務也要繳納增值稅嗎
民辦學校,不用繳納增值稅
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!