你好,這個是屬于24年的損益,不是25年的。
老師您好,我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎,在21年1月確認年終獎總金額,沖減多計提年終獎,借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤,請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅,如何做賬呢?
老師,我們?nèi)ツ晔杖肷僮隽?0萬的收入,在今年進行了以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)收賬款10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬 結(jié)轉(zhuǎn)損益:直接貸方紅沖以前年度損益調(diào)整10萬元,然后借方:利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤:-10萬。對嗎?為什么利潤分配~未分配利潤~累計未分配利潤不在貸方做正數(shù)10萬元
1月份做賬的時候,發(fā)現(xiàn)12月份工資少計提了?,F(xiàn)在補提,怎么做分錄;是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬。借:未分配利潤。貸:本年利潤
老師以前年度計提多收入了,分錄借:應(yīng)收帳款-30000借方:以前年度損益調(diào)整+30000,借:利潤分配未分配利潤3000貸方:以前年度損益調(diào)整30000。這樣可以嗎?
2024年的辦公費發(fā)票100元專票在2024年已經(jīng)抵扣但是漏做憑證,在2025年補錄費用,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是要單獨結(jié)轉(zhuǎn)還是可以跟本月其他損益一起結(jié)轉(zhuǎn),費用在2025年補錄了,2024年財務(wù)年報的利潤表是否需要調(diào)增100,資產(chǎn)負債表未分配利潤調(diào)減100
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請退稅嗎?什么時候申請呢
審核報銷和付款的原始憑證,是會計還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請,申請完要等報完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
那這筆不調(diào)整了嗎
你好,不需要另外再調(diào)整。
里面有研發(fā)人員的工資
你好,如果你是資本化的研發(fā)的話,進入研發(fā)支出資本化支出。