你帳上是按月折舊的嗎?
法人可以再所屬公司領取工資嗎
購買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農產品嗎?
請問老師預計負債2000的百分之四十是什么意思?
報關單上海運費和保險費是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務局開具律師費發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產應稅農產品到機構所在地或居住地主管稅務機關綱稅,這邊的機構所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務機關是外縣嗎?還是??
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
沒有,當時一次性享受了政策,自始至終就沒有提過折舊
之前的折舊需要補借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。 然后你處置借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產 借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
那么現(xiàn)在還沒有到稅法規(guī)定的年限,如果我們賣出去取得80萬收入,這個80萬是要并入應納說所得額,全額繳納企業(yè)所得稅 嗎
你好,不是按照80來交所得稅,它是按照你的處置收益,如果是處置虧損的不交。
問題是在稅法上,當時已經按照原值全額一次性扣除了,現(xiàn)在沒有殘值也沒有賬面價值,處置的收入不應該全額納稅嗎
你好,增值稅是按照不含稅的金額呀然后企業(yè)所得稅按你賬上的貸處置收益繳納
這個就是不含稅的金額,跟增值稅沒有關系,按照正常的程序,處置收益正常處理就行了,但是因為已經享受了一次性扣除,現(xiàn)在處置資產,多享受扣除的那一部分肯定是不合理的,感覺你的解答不太合理呢
你好,已經享受了一次折舊, 你處置的時候不需要考慮一次折舊 直接按帳上的處置收益繳納所得稅 之前的是享受優(yōu)惠政策的 不需要按處置金額繳納所得稅 你這相當于提前抵扣了所得稅 政策就是這么規(guī)定的 可以的 允許的
我記得當時享受了這個政策的,次年都會進行納稅調整,不可以按照處置后的損益來計稅,
你好,人家納稅調增是因為他賬上還在做折舊,你已經一次抵扣了所得稅,第二年的時候,你賬上還在借管理費用貸來計折舊,又一次抵扣了企業(yè)所得稅,他才需要納稅調增,可是你這個和這個情況不一樣,不是嗎?剛才讓你用的是利潤分配,未分配利潤補的之前的每個月的折舊預繳的數(shù)并沒有抵扣,所以你匯算清繳,不用納稅調增了呀。
哦,那你的意思是會計上面沒有計提折舊 ,現(xiàn)在如果處置資產的話,補提折舊到未分配利潤,處置的費用跟賬面價值的差額損益交稅就行。車輛按照4年折舊的話,到今年年底還有1年沒有折舊,但是稅法上已經扣除了,這部分不用調整嗎
你好不需要調整的
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快