單位開紅字確認(rèn)單,對(duì)方給你開紅字發(fā)票 再重新開,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 然后再認(rèn)證
老師,我們是房屋租賃的,開給對(duì)方一張租賃票,現(xiàn)對(duì)方換成了小面積,需要退款退票,對(duì)方已經(jīng)勾選抵扣但是選的是不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)發(fā)票要部分需紅沖該如何處理呢
我們收到的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,上個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開票錯(cuò)誤,我們需要怎么處理?
去年收到一張專票,增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在12月對(duì)方說(shuō)金額有問(wèn)題,需要我們開紅字給他們,請(qǐng)問(wèn)我們的賬務(wù)怎么做呢
2023年1月收到對(duì)方公司開具的發(fā)票20萬(wàn),已入賬,2023年12月接到稅務(wù)局電話說(shuō)對(duì)方公司未交稅,我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢
老師,我想問(wèn)一下我們?nèi)ツ暧幸粡堅(jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯(cuò)了,需要對(duì)方重新開,那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出改怎么處理,那么我去年認(rèn)證當(dāng)月增值稅審報(bào)表還用不用更正。
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
單位紅字確認(rèn)書怎么開?是銷售方自己開嗎?發(fā)票是銷售方開錯(cuò)了,我是購(gòu)買方
誰(shuí)來(lái)開都可以 發(fā)票開具 紅字發(fā)票開具 里面有 銷售方開了,買方確認(rèn) 買方開了給銷售方都可以