你好,你可以不用做以前年度損益調(diào)整
2020年有一筆退稅收款做了營(yíng)業(yè)外收入,2021年發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯(cuò)了,需要做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該做以前年度損益的借方還是貸方紅字呢?
老師,發(fā)現(xiàn)19年有筆賬做錯(cuò)了,借應(yīng)付,貸銀行存款,實(shí)際借方應(yīng)該是費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么做分錄
老師您好,以前年度的收款應(yīng)該做到借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款的,但是貸方做錯(cuò)了,做成了其他業(yè)務(wù)收入了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,我們2023年度的人員工資我們已經(jīng)計(jì)提了,然后工資也發(fā)了,當(dāng)時(shí)計(jì)提做的分錄借:支出-人工成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 發(fā)放的時(shí)候是:借:應(yīng)付賬款-某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在2024年現(xiàn)在把超額的那一部分工資退回來(lái)了,是不是做分錄是 借:應(yīng)付賬款-某公司 貸支出-工資 然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:銀行存款:貸:以前年度損益調(diào)整
2023年做了一筆賠償收入是貸方50萬(wàn)元,但是2024年發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,應(yīng)該是40萬(wàn)元,那我2023年就多繳稅了,我2024年要怎么做分錄,比如2023年是做借:應(yīng)付賬款50,貸:營(yíng)業(yè)外收入50,那我2024年紅沖的話是要做應(yīng)付賬款,-50,營(yíng)業(yè)外收入-50還是做借應(yīng)付賬款-50.貸方:以前年度損益調(diào)整-50呢?
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只能開13個(gè)點(diǎn)的普票嗎
那個(gè)24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對(duì)不起來(lái)我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個(gè)公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
老師,注冊(cè)個(gè)體戶用老板名字注冊(cè)還是親戚名字注冊(cè)好
老師,上月計(jì)提了費(fèi)用在其他應(yīng)付款里,本月支付收到專票,怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口貨物已人民幣結(jié)算的,出口發(fā)票備注怎么寫?還需要寫匯率嗎?