可以疊加使用小型微利政策按5%交所得稅
老師您好,如果我通過(guò)了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過(guò)沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過(guò)300萬(wàn)了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時(shí)疊加享受嗎?
老師,我想問(wèn)下高新企業(yè)享受了小微企業(yè)的政策還可以研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下六稅兩費(fèi)的政策針對(duì)小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶和小型微利企業(yè),那我想問(wèn)的是小型微利企業(yè)也有可能是一般納稅人呀,那從這個(gè)層面來(lái)說(shuō),那不是所有企業(yè)都可以享受六稅兩費(fèi)這個(gè)政策啦,那不就是又和政策針對(duì)小規(guī)模納稅人矛盾嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是高新技術(shù)企業(yè)也是小型微利企業(yè),企業(yè)2023年應(yīng)納稅所得額是1萬(wàn)多,是不是小型微利企業(yè)25%*20%和高新技術(shù)企業(yè)15%的政策只能用一個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)老師、公司高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)又是小微企業(yè)、如果選擇享受小微政策、研發(fā)費(fèi)用就不能加計(jì)扣除了嗎?
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開(kāi)票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?