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老師,您好,我想咨詢您一個(gè)問(wèn)題,公司租賃辦公室,租賃合同金額包含了稅金,一共是9萬(wàn),那我房屋租賃費(fèi)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額用不用把稅金分開(kāi)?合同里面也沒(méi)有加稅分離,只有租賃的總金額9萬(wàn),房東給來(lái)租賃費(fèi)發(fā)票,

2025-03-24 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-24 11:38

如果開(kāi)的是專票就做價(jià)稅分離

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快賬用戶9406 追問(wèn) 2025-03-24 11:40

好的,老師

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齊紅老師 解答 2025-03-24 11:44

不客氣,祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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如果開(kāi)的是專票就做價(jià)稅分離
2025-03-24
?你好? ? ?按合同總額來(lái)計(jì)算 印花稅的
2021-01-14
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們不能把這個(gè)租賃入在25年,還是得申報(bào)在24年, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。   《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。    2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題。   《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。   依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。    3.、關(guān)于取得跨期發(fā)票會(huì)計(jì)處理。   《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正(2006)》規(guī)定,前期差錯(cuò)通常包括計(jì)算錯(cuò)誤、應(yīng)用會(huì)計(jì)政策錯(cuò)誤、疏忽或曲解事實(shí)以及舞弊產(chǎn)生的影響以及存貨、固定資產(chǎn)盤盈等。    第十二條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用追溯重述法更正重要的前期差錯(cuò),但確定前期差錯(cuò)累積
2025-03-07
得去開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有租賃發(fā)票,不可以的 自己約定租金
2024-05-30
1.這個(gè)利率可以自己計(jì)算,流出現(xiàn)值和流入現(xiàn)值相等時(shí)的折現(xiàn)率 2.可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理 3.按1說(shuō)的方式確認(rèn)
2019-08-21
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