您好,紅沖原分錄,再做正常分錄,損益科目不用改成未分配利潤(rùn),摘要里不要寫2023字眼,這樣就是2個(gè)分錄影響2024年

老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 21年22年都有好多記錯(cuò)賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計(jì)到了預(yù)付 二、發(fā)票備注400車船稅能計(jì)入管理費(fèi)用,結(jié)果預(yù)付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請(qǐng)問我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財(cái)報(bào)和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯(cuò)賬調(diào)整正確,直接把未計(jì)成本算入23年?也不用改報(bào)表了?
跨年發(fā)票怎么處理?比如今年需要支付的成本費(fèi)用未取得發(fā)票,入賬時(shí)根據(jù)收據(jù)走了成本費(fèi)用,發(fā)票得年前讓客戶開出來,還是在匯算清繳前開出來就行?還有就是一些成本費(fèi)用年前客戶給開出來了,但是到了下個(gè)年度才轉(zhuǎn)過來,下個(gè)年度最佳是不是就不能再做成本費(fèi)用了,得計(jì)入以前年度損溢調(diào)整,不能作為下個(gè)年度的成本費(fèi)用扣除是嗎?再一個(gè)就是先支付成本費(fèi)用類的,沒入賬成本費(fèi)用,在預(yù)付賬款里面放著,這種情況下是不是就可以讓客戶年后給開發(fā)票,年后走成本費(fèi)用,稅前扣除列支?
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過來,否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正???本來應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個(gè)問題: 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個(gè)該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會(huì)不會(huì)影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,我們單位維修費(fèi)對(duì)方公司開具發(fā)票是是生活服務(wù)大類,可以嗎?
老師,超市的話每個(gè)月給老板提供什么樣一個(gè)報(bào)表好呢簡(jiǎn)單明了的,有點(diǎn)迷了。
請(qǐng)問郭老師,建筑業(yè)異地預(yù)繳,單筆超了30萬,教育費(fèi)附加、地教還能減半征收嗎?
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)注冊(cè)地之前是在湖南芙蓉區(qū),現(xiàn)在要變更到雨花區(qū),稅務(wù)需要變更嗎?
老師,變更經(jīng)營(yíng)地址是要到哪里辦理?稅務(wù)也要變更嗎?
老師,我在電子稅務(wù)局里能查到2009年2010年稅務(wù)報(bào)表嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師我自己 個(gè)人 可以給一個(gè)一般納稅人轉(zhuǎn)錢備注借款嗎 到時(shí)候它在還我 備注還款。
老師稅務(wù)局代開發(fā)票500元要 交稅嗎?


這么做了,25年做24年的匯算清繳時(shí)是不是還是要調(diào)整25年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)?
說錯(cuò)了,是調(diào)整2024年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年初數(shù)?
您好,那這個(gè)分錄就寫在25年賬套里,影響25年,也就不用更正以前
影響利潤(rùn)的金額10萬算不算大?前任會(huì)計(jì)把調(diào)賬的全部都用了以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn),24年有好多這樣的都是調(diào)的23年及以前的賬?咋辦啊
您好,大不大看我們的總體的利潤(rùn),這是相對(duì)的。前任已經(jīng)用了以前年度損益調(diào)整,這就是要更正2023年年度匯繳申報(bào)表的哦
問題是她在24年更正的是23年的賬,用了好多以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)。
您好,我看懂了,24年賬套里的以前年度損益調(diào)整就是要更正2023年匯繳申報(bào)的
是不是如果在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬的時(shí)候直接用紅字沖掉,再做正確的分錄,我在發(fā)現(xiàn)時(shí)也不用以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn),就當(dāng)它是當(dāng)年的成本費(fèi)用可以不?
您好,這是不規(guī)范的操作,悄悄調(diào)整在本年,不去更正申報(bào)以前年度的匯繳申報(bào),金額小一般是這樣操作的,更正申報(bào)太麻煩了,也怕有退稅會(huì)查賬
那就是要調(diào)整24年12月31是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
您好,用了以前年度損益調(diào)整,那就一定要更正申報(bào)2023年,這樣才調(diào)整年初數(shù),這是聯(lián)動(dòng)的,
10萬的利潤(rùn)算大還是?。?
您好,2023年咱公司利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是多少呢,
就是說我在25年做24年的匯算清繳時(shí)先要更正23年的所得稅匯算清繳后才能做24年的匯算清繳并更正24年匯算時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)?
有好幾百萬哦,公司還用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這是要把后來的會(huì)計(jì)干瘋的節(jié)奏
您好,是的,是這么理解的,
不是說調(diào)表不調(diào)賬的嗎?
您好,我們這個(gè)可不是調(diào)表不調(diào)賬,比喻業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增