1截止到從開(kāi)業(yè)到6月底的余額 2包含年初余額
12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)是不是納稅總額
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第三季度的季初、季末的資產(chǎn)總額,是不是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表9月份的年初余額、期末余額的合計(jì)數(shù)?
老師,你好!所得稅的報(bào)表,季初余額怎么填寫(xiě)?比如說(shuō),三季度的季初余額是不是應(yīng)該填寫(xiě)六月份的期末余額?還是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額?
四下企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表,資產(chǎn)總計(jì),應(yīng)收賬款,負(fù)債合計(jì)這些要提交1至2月份的,這個(gè)統(tǒng)計(jì)表要填寫(xiě)提交,金額是資產(chǎn)負(fù)債表里,期末余額的數(shù)還是年初余額的數(shù)啊,謝謝。
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額,是不是計(jì)提當(dāng)月應(yīng)該交的稅呢?我現(xiàn)在余額有點(diǎn)多了。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有個(gè)數(shù)。就多這個(gè)數(shù)
個(gè)體戶,沒(méi)報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
老師,推廣服務(wù)費(fèi),開(kāi)發(fā)票大類選什么
農(nóng)林牧漁企業(yè)如何做賬?稅務(wù)優(yōu)惠有哪些?
老師,辦公領(lǐng)用和銷售領(lǐng)用的產(chǎn)品都需要繳納增值稅嗎?
軟件系統(tǒng)可以是庫(kù)存商品嗎
使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債 這兩個(gè)科目目前在使用嗎,現(xiàn)在已經(jīng)不分經(jīng)營(yíng)租賃和融資租賃了嗎,這兩個(gè)科目是什么意思呢
老師,我這長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額沒(méi)錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒(méi)有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開(kāi)票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬(wàn)扣除嗎?
那這張表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為什么小于年初數(shù)?
那說(shuō)明你們?cè)谀曛械臅r(shí)候交了一部分稅款。
老師,你說(shuō)錯(cuò)了吧?應(yīng)交稅費(fèi)包括應(yīng)交增值稅及附加,企業(yè)所得稅,這些稅費(fèi)正常情況下都是月初交上月計(jì)提的稅費(fèi),所以應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是指本季度應(yīng)交稅費(fèi),而不包括年初余額,因?yàn)槟瓿跤囝~已經(jīng)在1月15號(hào)之前交了
你好,這個(gè)期末余額包含年初。你去看一下你的明細(xì)賬里面,是不是年初加本月貸方減本月借方等于這個(gè)期末余額。
你這個(gè)年初怎么計(jì)算來(lái)的?
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了,你這個(gè)期末余額怎么計(jì)算出來(lái)的?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn),期末數(shù)包括年初數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)不包括年初數(shù),因?yàn)槟瓿鯏?shù)已在1月15號(hào)前交清,增值稅和附加費(fèi),企業(yè)所得稅都是計(jì)提,下月月初15號(hào)前交清,所以應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是不含年初,是本年累計(jì)或者再縮小范圍是本季度應(yīng)交稅費(fèi)
哎,舉個(gè)例子,截止到12月底的余額是100。
1月15號(hào)交了100,但是1月份又產(chǎn)生了20,那你的稅款不是100-100+20=20,不是這么算嗎? 如果按照你這個(gè)思路的話,應(yīng)該是-80。
好的了解
不用客氣周末愉快