在出口退稅中,“調(diào)庫(kù)”是指對(duì)因?qū)嵭小懊?、抵、退”稅辦法而減少的增值稅收入,按照規(guī)定程序?qū)徟螅蓢?guó)庫(kù)部門(mén)辦理免抵增值稅調(diào)庫(kù)和出口退稅,從而避免和減少該辦法對(duì)地方稅收收入影響的政策簡(jiǎn)稱。 如果企業(yè)2024年出口沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,通常無(wú)法正常退稅。在這種情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)要求進(jìn)行“調(diào)庫(kù)”操作,即將原本應(yīng)退稅的部分通過(guò)國(guó)庫(kù)調(diào)整的方式進(jìn)行處理。這主要是為了避免因退稅政策對(duì)地方財(cái)政收入造成過(guò)大影響,同時(shí)確保企業(yè)的出口業(yè)務(wù)符合稅收政策要求。
聽(tīng)老師講課說(shuō):進(jìn)出口企業(yè),退稅款部分不記入企業(yè)收入,不征收企業(yè)所得稅,但又說(shuō)了出口退稅所得稅千分之八,這到底什么意思,?進(jìn)出口企業(yè)的課程里講
老師,出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8800和出口退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不都時(shí)一個(gè)意思嗎都要退稅額,為什么說(shuō)法不同?
老師,我們企業(yè)要做買回去印度,那庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)是不是不抵扣?我不要勾選,那出口退稅又是什么意思?出口有個(gè)免抵退,這類出口企業(yè)都涉及嗎
老師,您好!想問(wèn)一下,出口有些用的庫(kù)存,我們是免稅不退稅,這樣庫(kù)存的沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,沒(méi)法進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么處理?
老師,因2023年11和12月有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣,庫(kù)存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚啵瑢?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認(rèn)證了,認(rèn)證的直接計(jì)入成本了,其實(shí)庫(kù)存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會(huì)計(jì)不記入庫(kù)存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫(kù)存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個(gè)賬呢?是不是把這個(gè)留底稅額對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品調(diào)整出來(lái)呢?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
例如,2024年出口明細(xì)要退稅的話,需要還有稅額29萬(wàn),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,那免抵退稅申報(bào)匯總表里的最后一行,免抵稅額就會(huì)變成29萬(wàn),那表示要交29萬(wàn)的城建維護(hù)建設(shè)稅那些嗎
您好,附加稅是看主表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,你可以看看這個(gè)數(shù)。