在出口退稅中,“調(diào)庫”是指對因?qū)嵭小懊?、抵、退”稅辦法而減少的增值稅收入,按照規(guī)定程序?qū)徟?,由國庫部門辦理免抵增值稅調(diào)庫和出口退稅,從而避免和減少該辦法對地方稅收收入影響的政策簡稱。 如果企業(yè)2024年出口沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,通常無法正常退稅。在這種情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會要求進(jìn)行“調(diào)庫”操作,即將原本應(yīng)退稅的部分通過國庫調(diào)整的方式進(jìn)行處理。這主要是為了避免因退稅政策對地方財(cái)政收入造成過大影響,同時(shí)確保企業(yè)的出口業(yè)務(wù)符合稅收政策要求。

聽老師講課說:進(jìn)出口企業(yè),退稅款部分不記入企業(yè)收入,不征收企業(yè)所得稅,但又說了出口退稅所得稅千分之八,這到底什么意思,?進(jìn)出口企業(yè)的課程里講
老師,出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8800和出口退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不都時(shí)一個(gè)意思嗎都要退稅額,為什么說法不同?
老師,我們企業(yè)要做買回去印度,那庫存商品的進(jìn)項(xiàng)是不是不抵扣?我不要勾選,那出口退稅又是什么意思?出口有個(gè)免抵退,這類出口企業(yè)都涉及嗎
老師,您好!想問一下,出口有些用的庫存,我們是免稅不退稅,這樣庫存的沒有進(jìn)項(xiàng)了,沒法進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么處理?
老師,因2023年11和12月有進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣,庫存也不夠?qū)е滤枚愐步涣撕枚?,?dǎo)致當(dāng)年繳納增值稅91000,然后在2024年把2023年剩余的票全認(rèn)證了,認(rèn)證的直接計(jì)入成本了,其實(shí)庫存數(shù)量是2023到2024年額量是剛好的,但因會計(jì)不記入庫存,現(xiàn)在留底稅額57000,但庫存商品0,這種情況,因去年的缺少成本的都交所得稅了,我要怎么調(diào)整這個(gè)賬呢?是不是把這個(gè)留底稅額對應(yīng)的庫存商品調(diào)整出來呢?
老師您好,請問合同標(biāo)的 設(shè)備一臺,包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫錯(cuò)了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會不會到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長攤,請問需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬,融資部要求報(bào)表收入4000萬,會計(jì)沒有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對嗎?


例如,2024年出口明細(xì)要退稅的話,需要還有稅額29萬,但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,那免抵退稅申報(bào)匯總表里的最后一行,免抵稅額就會變成29萬,那表示要交29萬的城建維護(hù)建設(shè)稅那些嗎
您好,附加稅是看主表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額,你可以看看這個(gè)數(shù)。