中午好呀,就是一級(jí)科目,應(yīng)收票據(jù),不記2級(jí)科目,我們有7萬(wàn)多客戶也不輔助核算的,這樣簡(jiǎn)單,反正收到后就背書(shū)出去了,賬上沒(méi)有余額的

@董孝彬老師,別的老師別回答,你說(shuō)錯(cuò)了吧,
@董孝彬老師,別的老師別回答,說(shuō)大白話
@董孝彬老師,別的老師別回答,我說(shuō)出了老板的個(gè)人消費(fèi)之外的那些
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,用錯(cuò)科目怎么辦?
@董孝彬老師,別的老師別回答。那你合并報(bào)表咋做的?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣(mài)平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒(méi)被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱(chēng)是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱(chēng)是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱(chēng)不一致需要讓他們重開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋?zhuān)~上也沒(méi)得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


就是全用一級(jí)科目就可以了是嗎?就平了,不用二級(jí)科目
對(duì)對(duì),這樣簡(jiǎn)單,做賬方便
老師 這樣做 合理嗎 能行嗎
合理的呢,放心,我們是上市公司都這樣做,有審計(jì)過(guò)的
就是這樣子進(jìn)來(lái)又出去就平了嗎?
您好,是的哦,您看這就是一張空紙一樣,?我們收到才不壓在手里呢,直接付給供應(yīng)商了,我們沒(méi)有余額的
就是可以隨時(shí)流轉(zhuǎn)出去是嗎?當(dāng)錢(qián)用 不會(huì)壓在手里 是嗎
您好,是的,我們簽收時(shí),是看過(guò)的,銀行的資信好,我們才收到,收到就給供應(yīng)商了
老師。您說(shuō)的是看過(guò)的啥意思呢?
您好,就是我們審核過(guò),上面不是有承兌人么,銀行是四大我們就收
四大銀行是哪四大
您好,四大就是工行,農(nóng)行,中國(guó)銀行,建行
老師,上期留底稅,這個(gè)上期說(shuō)的什么時(shí)候,上個(gè)月嗎?在主表的多少欄次?還有老師未勾選認(rèn)證的又在哪里看?就是進(jìn)項(xiàng)
您好,是的,就是上月,在主表的第13行, 這個(gè)看是怎么做賬的,我們是先入在?待認(rèn)證這個(gè)科目,那這個(gè)科目的借方余額就是我們未認(rèn)證的
還是聽(tīng)不懂
?您好,就是我們進(jìn)項(xiàng)多,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
20那個(gè)主表上的期末留底稅額又是啥
哦哦,這是本期末的留抵,就是申報(bào)完以后,還有多少留下的