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你好,老師,我們?nèi)ツ瓿隹诘臉I(yè)務(wù)。今年才收到款,準(zhǔn)備申報(bào),我現(xiàn)在提交資料的時(shí)候,顯示出口日期非本年申報(bào),這個(gè)我要怎么處理?

2025-03-19 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-19 11:40

外貿(mào)企業(yè):該提示意味著申報(bào)年月與出口日期年份不一致。在申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù)時(shí),明細(xì)中的出口日期正常填寫(xiě),申報(bào)年月應(yīng)填寫(xiě)出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申報(bào) 2024 年出口業(yè)務(wù),申報(bào)年月應(yīng)填 202412。若之前已使用過(guò) 202412 申報(bào),申報(bào)批次順延即可。 生產(chǎn)企業(yè):申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)的所屬期要與當(dāng)月申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)所屬期保持一致,不需要與本年度出口業(yè)務(wù)的申報(bào)區(qū)分 。例如,2025 年 3 月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)年月是 202502,那么申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù)時(shí),所屬期就填寫(xiě) 202502。 此外,若超過(guò)報(bào)關(guān)單出口日期次年 4 月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)期申報(bào)退稅 ,無(wú)論外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),通常都需要填寫(xiě)《出口貨物收匯情況表》

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快賬用戶7227 追問(wèn) 2025-03-19 11:45

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-19 11:45

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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外貿(mào)企業(yè):該提示意味著申報(bào)年月與出口日期年份不一致。在申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù)時(shí),明細(xì)中的出口日期正常填寫(xiě),申報(bào)年月應(yīng)填寫(xiě)出口日期所在年份的 12 月 。比如在 2025 年申報(bào) 2024 年出口業(yè)務(wù),申報(bào)年月應(yīng)填 202412。若之前已使用過(guò) 202412 申報(bào),申報(bào)批次順延即可。 生產(chǎn)企業(yè):申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)的所屬期要與當(dāng)月申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)所屬期保持一致,不需要與本年度出口業(yè)務(wù)的申報(bào)區(qū)分 。例如,2025 年 3 月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)年月是 202502,那么申報(bào)上一年度出口數(shù)據(jù)時(shí),所屬期就填寫(xiě) 202502。 此外,若超過(guò)報(bào)關(guān)單出口日期次年 4 月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)期申報(bào)退稅 ,無(wú)論外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)企業(yè),通常都需要填寫(xiě)《出口貨物收匯情況表》
2025-03-19
其實(shí)就是,通過(guò)保稅區(qū)出口,需要貨物實(shí)際離境才能申報(bào)退稅(就是取得貨物離境備案清單)
2021-02-04
你好,單位有支出嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在零申報(bào)保存不了到。
2023-02-22
你們有其他的業(yè)務(wù)嗎?投資款這個(gè)是按年明年一月份才申報(bào)。
2024-10-21
同學(xué)你好 這個(gè)直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
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