就是 ?借 差旅費 貸銀行存款
差旅費,全部是過路費,分錄可以是,借管理費用差旅費,貸,銀行存款。嗎
公司內(nèi)賬的話,如果有幾個人報銷差旅費分錄要怎么做?是摘要寫三個人的名字,借:管理費用-差旅費, 還是寫三個借管理費用-差旅費-名字,寫個三級科目
老師銷售產(chǎn)生的差旅費用為什么不是直接是 借:銷售費用——差旅費 貸:銀行存款 而是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銷售費用—差旅費 貸:其他應(yīng)收款 為什么用其他應(yīng)收款科目呢
去年的差旅費專票賬務(wù)做錯: 借管理費用差旅費10元 貸銀行存款10元 正確的是: 借管理費用差旅費8元 借進項稅額2元 貸銀行存款 今年我該怎么調(diào)賬?
事業(yè)單位因公出差借差旅費,借其他應(yīng)收款個人 貸銀行存款。 回來的時候拿發(fā)票報銷,借差旅費貸其他應(yīng)收款個人報銷的這筆分錄需要做預(yù)算會計分錄嗎
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝