你好,借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢(qián)借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢(qián),必須把錢(qián)打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢(qián)打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢(qián)進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢(qián)從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開(kāi)始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬(wàn),當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬(wàn),幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過(guò)后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 550萬(wàn),轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)有記賬,銀行賬戶(hù)一直掛著銀行存款550萬(wàn),因?yàn)楣敬蛩阕N(xiāo)了,后來(lái)我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬(wàn),貸:銀行 550萬(wàn),把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷(xiāo),我聽(tīng)其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬(wàn),做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬(wàn)的款項(xiàng),會(huì)有問(wèn)題嗎?
老師您好,我們公司有個(gè)人不上班,但是我們要給他交養(yǎng)老保險(xiǎn), 每個(gè)月他先交錢(qián)來(lái), 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 A 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 交納時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)收賬款A(yù) 我這分錄對(duì)不對(duì)
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過(guò)來(lái)的,然后他們一計(jì)提工次就發(fā)放了,發(fā)放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應(yīng)付款-法人這個(gè)科目上,然后真正發(fā)工資的時(shí)候就借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
企業(yè)收到的企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,怎么做分錄
老師好,企業(yè)自發(fā)自用的光伏電量賬務(wù)處理中,內(nèi)部結(jié)算-光伏發(fā)電成本增加在什么類(lèi)別?
公司清算期間,資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金余額5萬(wàn)元,資產(chǎn)處置損益是多少
下列各項(xiàng)中,企業(yè)應(yīng)按照非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的有 ( )。 A.以公允價(jià)值為 500 萬(wàn)元的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品作為股利發(fā)放給股東 B.以公允價(jià)值為 300 萬(wàn)元的自用專(zhuān)利權(quán)換入一批公允價(jià)值為 300 萬(wàn)元的材料 C.以公允價(jià)值為 6 000 萬(wàn)元的投資性房地產(chǎn)換入公允價(jià)值為 5 800 萬(wàn)元的生產(chǎn)線,并收到 200 萬(wàn)元的 補(bǔ)價(jià) D.獲得政府無(wú)償提供的公允價(jià)值為 8 000 萬(wàn)元的土地使用權(quán) 老師C選項(xiàng)200/600=33.33%,不應(yīng)該選吧
公司收到了一張數(shù)電發(fā)票,稅號(hào)對(duì)但是公司名稱(chēng)錯(cuò)了,是我們之前的名字,改的有2年了,這個(gè)發(fā)票還能用嗎
你好老師,集團(tuán)內(nèi)部公司之間業(yè)務(wù)往來(lái),開(kāi)具的承兌發(fā)票,分別掛在應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),合并報(bào)表需要抵消嗎
外資老板個(gè)人 ,分配北京公司的積累的未分配利潤(rùn)如何交稅
員工買(mǎi)U盤(pán)報(bào)銷(xiāo)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票??梢怨D(zhuǎn)私嗎
如果我知道2年的年金現(xiàn)值的系數(shù)和5年的年金現(xiàn)值系數(shù)。那我需要求3年的年金現(xiàn)值系數(shù),可不可以把5年年金現(xiàn)值系數(shù)減去2年金現(xiàn)值系數(shù)年金系數(shù)?
老師您好,實(shí)收資本認(rèn)繳快到期了,我們賬上現(xiàn)金有30萬(wàn)。直接存到銀行存款實(shí)收資本,這個(gè)錢(qián)是借方銀行存款,貸方實(shí)收資本。用這錢(qián)再付房租,但是付房租是第三方微信支付也不是銀行存款。請(qǐng)問(wèn)??梢詥?/p>
您好老師庫(kù)存現(xiàn)金還做一個(gè)憑證嗎
是的? 要做一個(gè)憑證
老師您的意思是第一個(gè)憑證 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款~法人 第二個(gè)憑證 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款
是的,你理解的是正確的
這樣做審計(jì)過(guò)去嗎老師
最好的方法是讓法人直接轉(zhuǎn)款到公司公戶(hù)
還有老師如果公司外面人幫法人存款的話(huà)怎么分錄
如果是借給公司的? ?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款