同學你好,是的,你的分錄正確。
老師,1.我們給個人付款9600然后他以公司的名義給我們開了普通發(fā)票,我怎么入賬呢。 2.我們老板給了這個個人8200這個公司給我們開了8200發(fā)票我能不能借:管理費用貸其他應付款~老板 請老師分別給予回復謝謝
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費用借管理費用貸其他應收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費用,借管理費用,是貸其他應收款還是其他應付?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢?實際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個人了
老師 我想問哈 老板用私人賬戶打款給員工 員工把錢轉(zhuǎn)給公司賬戶 然后用來繳納社保 所以其他應付款一直掛了一筆員工像公司打款的錢, 這筆錢再貸方 其他應付款 怎么從借方合理的沖銷掉這筆錢了
老師你好,我把一筆費用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應該是借:其他管理費用—負數(shù),貸:其他應收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款—貸方,對不老師?
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
那實操中做完這筆分錄還要做什么嗎?這筆錢要一直掛在其他應付款還是說要真的把錢轉(zhuǎn)給老板再做借其他應付款貸銀行存款呢
同學你好,要看老板的意見,他說轉(zhuǎn)給他就給他,他說先掛在賬上,就先不給他。
好的謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
我記得過路費不是可以抵扣進項的嗎?那我應該怎么做分錄呢?借管理費用、應交稅費應交增值稅進項,貸其他應付款?
同學你好,是的,你的分錄正確。