不是 作為進(jìn)項(xiàng)稅額,你需要先勾選認(rèn)證之后才能做進(jìn)項(xiàng)。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵稅是什么意思?是不是指還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
增值稅申報(bào)表表二中,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是啥意思嘛
在申報(bào)增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報(bào)增值稅?
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是一個(gè)意思嗎
老師增值稅申報(bào)表的附表二里面的第三欄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證了,它是抵扣了嗎?認(rèn)證和抵扣不是一個(gè)動(dòng)作嗎?它上面寫的本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣是什么意思?
老師,設(shè)備維修可以用現(xiàn)代服務(wù)編碼嘛
我們公司在做高新企業(yè)認(rèn)定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費(fèi)用化中了 后續(xù)的賬務(wù)處理咋做呀
老師,老板有家公司從2021年-2025.8一直是給外賬做的,到期后自己接手,今天外賬的只給了25年的電子版帳,其余的都沒有,說是他們之前是一家公司,24年5月就分離了,我們公司的帳到了他們這里,之前的帳沒有,我就說你們分離肯定是要交接的呀 最基本交接的手續(xù)是要有的呀 電子版和紙質(zhì)版肯定都要有的,目前是對(duì)方的態(tài)度擺爛,之前的帳沒有了 又不想負(fù)責(zé) 怎么搞
公司購買了一輛新車,現(xiàn)在不想要了,過戶給個(gè)人,要開發(fā)票嗎?是二手車發(fā)票嗎?需要交哪些稅費(fèi)???
老師,有沒有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
有沒有房地產(chǎn)公司物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議模板
老師,我們是出口貿(mào)易公司,現(xiàn)在有一個(gè)商品是免退稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,也不打算做退稅了,放棄退稅,那這張進(jìn)項(xiàng)的專票賬務(wù)該怎么處理?
老師,計(jì)提工資的時(shí)候是不是應(yīng)該將出勤扣的錢剔除在計(jì)提工資
老師,異省登記辦理的公司,開戶行也是異地辦理的,本省電子稅務(wù)局綁定不了公戶嗎
您好~想咨詢下:新準(zhǔn)則取消了“待攤費(fèi)用”和“預(yù)提費(fèi)用”科目,目前是在預(yù)付款項(xiàng)下設(shè)置待攤費(fèi)用,應(yīng)付款項(xiàng)下設(shè)置預(yù)提費(fèi)用,新的這兩個(gè)科目,比如預(yù)付賬款-待攤,這個(gè)款項(xiàng)支付沒支付,一般怎么判斷?有比較了解兩個(gè)科目的使用規(guī)則,可以講解一下嗎?
要怎么做啊,我已經(jīng)勾選確認(rèn)了呀
抵扣勾選里面需要勾選的發(fā)票,選擇未抵扣,然后需要抵扣那些選擇提交 在統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn),這就已經(jīng)完成了,可以了。
我已經(jīng)勾選確認(rèn)了呀
你好圖片發(fā)不出
你還需要抵扣的嗎 還是勾選的需要修改
這樣就代表認(rèn)證了嗎?那為什么進(jìn)項(xiàng)票里面還看不到3月取得的進(jìn)項(xiàng)票?
不需要了,就是這些。
什么時(shí)間確認(rèn)的,他系統(tǒng)有時(shí)候沒反應(yīng)過來。
3.5號(hào)確認(rèn)的,
那你看一下35行附表2,自己能填寫吧,填寫不了就等著,沒有其他的方法。
確認(rèn)了就代表認(rèn)證了嗎?
是的對(duì)的,是這個(gè)意思