什么時間繳納去電子稅務局,我要查詢一戶式查詢,在這里面有企業(yè)信息,然后找稅種認定,沒有稅認定的,按次發(fā)生的15日以內申報。如果有這個稅種認定的話,一般就是按季度,那就是一個季度的 購入、銷售都需要交。
首次收到股東投資款,未達認繳金額,繳納印花稅時,是按此股東認繳金額繳納,還是按此次收到金額繳納,或按公司執(zhí)照上注冊資金繳納。企業(yè)是小規(guī)模納稅人,10月收到的投資款,能在下次(1月)季度報稅時申報此次產生的印花稅嗎?還是必須在11月申報掉?
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現在的企業(yè)他們是貿易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關納稅人按規(guī)定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據實申報印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
請問老師,單位購買貨物,簽訂的是框架協議,每筆購入的貨物也沒有訂單,財務是根據應付賬款的金額繳納的印花稅,也就是含稅金額繳納的印花稅,但是聽同事說印花稅可以按照不含稅的,我現在可以退稅嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師,按次申報,電子稅務局里面怎么知道需要15日內申報?
查賬有記錄啊 其他的看不見
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),去年9月份成立的,去年稅種認定,只認定了營業(yè)賬簿印花稅,沒有認定購銷合同印花稅。所以從去年成立到現在,沒有申報和繳納過購銷的印花稅。如果要補申報繳納印花稅的話,明天我可以自己在電子稅務局里面采集稅源,然后申報繳納去年到現在沒有繳納的印花稅嗎?
可以的,可以這么做的。
我們簽訂的合同,是框架合同,不是正式合同??梢园创紊陥罄U納印花稅嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,按次應該怎么申報繳納印花稅?
你現在不是你們能選擇的必須按次你想按季度也申報不了 財產和行為綜合申報里面按次選擇好了所屬期 憑證名稱買賣合同印花稅 數量寫合同沒有的1 寫上計稅依據