您好,像這樣的你就可以開發(fā)票840的,現(xiàn)在回不來的10元可以計(jì)入營業(yè)外支出
老師 我們給客戶開了7萬的專票 做賬:借應(yīng)收賬款70000 貸:主營業(yè)務(wù)收入61946.92 應(yīng)交稅費(fèi) 8053.08; 客戶回了5萬的材料款 我們做賬是借銀行存款50000 貸:應(yīng)收賬款50000; 但實(shí)際結(jié)算價(jià)只有39107元 也就是我們多來了30893的發(fā)票 然后我們就把多開的票稅點(diǎn)扣了回來,扣了30893*0.13=4016元 又扣了安裝費(fèi)4410元 這賬接下來要怎么做呢
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對(duì)于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實(shí)際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會(huì)轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會(huì)直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個(gè)時(shí)候我們系統(tǒng)有一個(gè)功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺(tái)教我們操作,所以老師我想知道這個(gè)抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費(fèi),在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費(fèi),我們在京東下單付款是5000元,下個(gè)月初給京東開6%的推廣費(fèi)發(fā)票,這2000元差額會(huì)退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師好,一家公司的內(nèi)賬,是一家代辦出口貨物,包括報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù),流程是,幫客人收國外的款(因?yàn)榭蛻魶]有國內(nèi)的公賬,只有個(gè)體戶),然后再轉(zhuǎn)回給客戶的個(gè)體賬戶,利潤是手續(xù)費(fèi),但手續(xù)費(fèi)不是在銀行流水里體現(xiàn),而是從收到客戶的款后,直接在客戶的款里扣掉手續(xù)費(fèi)與拖車費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)后,剩下的再轉(zhuǎn)回給客戶,另外我們還要再支付拖車費(fèi)與報(bào)關(guān)費(fèi)給供應(yīng)商。屬于合法的,這種賬應(yīng)該怎么做?
老師,有這樣一個(gè)事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運(yùn)費(fèi)例如是100元,我們跟客戶說運(yùn)費(fèi)是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運(yùn)費(fèi)120元給我們;那我做內(nèi)賬的時(shí)候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候是借:運(yùn)費(fèi)100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運(yùn)費(fèi)120元的時(shí)候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
一般納稅人開房租費(fèi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)
老師,私立幼兒園收取的取暖費(fèi),屬不屬于免稅收入
請(qǐng)問前期做錯(cuò)的賬進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報(bào)表的時(shí)候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項(xiàng)目中去?
請(qǐng)問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺(tái)簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個(gè)體工商戶的查賬征收可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動(dòng)合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補(bǔ)簽合同給離職考走員工補(bǔ)交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會(huì)計(jì)科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個(gè)人的工資,發(fā)放的時(shí)候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎
發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方開完了,就是850了 那就只能記營業(yè)外支出了唄
那分錄應(yīng)該怎么做呢
您好,分錄是: 借:銀行存款 840 借:營業(yè)外支出 10 貸:應(yīng)收賬款 850