同學(xué),飯卡充值不收錢,先借:其他應(yīng)收,貸:預(yù)收賬款,然后收錢了借:銀行 貸:其他應(yīng)收 ;飯卡消費(fèi)了借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;開票了沖之前確認(rèn)的收入
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬(wàn)進(jìn)賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來(lái),交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國(guó)企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)?。?/p>
請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬(wàn),對(duì)方給我公司開票100萬(wàn),但是現(xiàn)在我們只用了70萬(wàn)的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬(wàn)充值提現(xiàn),請(qǐng)問怎么操作 您好,這個(gè)的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來(lái) 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會(huì)有剩余,而且對(duì)方已經(jīng)把100萬(wàn)發(fā)票開給我們了,請(qǐng)問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師,我們集團(tuán)下有一家子公司,子公司的股東承包了子公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)及固定資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)等,股東在子公司占30%的股,也擔(dān)任法人,因?yàn)檫@個(gè)原因所以集團(tuán)把子公司承包給了股東個(gè)人,股東和子公司簽訂承包合同,自負(fù)盈虧,每年上交500萬(wàn)元的承包費(fèi),對(duì)外所有業(yè)務(wù)及開發(fā)票都以子公司為主體,因?yàn)榍叭暌咔樵?經(jīng)營(yíng)不太好,股東個(gè)人就沒有按時(shí)交承包費(fèi),去年年底,子公司把股東起訴了了,出了個(gè)諒解書,后來(lái)股友東付了一部分,但是通過子公司的經(jīng)營(yíng)收入從子公司的A銀行卡上轉(zhuǎn)到另B銀行卡上,然后再?gòu)腂銀行付到母公司摘要寫的是往來(lái)款,母公司用這筆錢來(lái)支付當(dāng)時(shí)蓋的廠房及購(gòu)進(jìn)設(shè)備款項(xiàng),股東個(gè)人沒有用自已的卡支付過承包費(fèi),也沒收到子公司的利潤(rùn)分成,怎么才能和稅務(wù)解釋說明子公司和股東承包費(fèi)不成立?
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購(gòu)一批苗木50萬(wàn)準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬(wàn)。這個(gè)帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財(cái)政補(bǔ)助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個(gè)別貧困學(xué)生有幾天請(qǐng)假,營(yíng)養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營(yíng)養(yǎng)品給學(xué)生,財(cái)務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營(yíng)養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營(yíng)養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報(bào)廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請(qǐng)問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點(diǎn)的。但是開過來(lái)的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因?yàn)槁犝f免稅和有稅點(diǎn)的開在一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票可以的。開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是不是不可以哈
年?duì)I運(yùn)成本=變動(dòng)成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年?duì)I運(yùn)成本
判斷題錯(cuò)在哪里?不太懂
老師你好:這個(gè)解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個(gè)余額我在哪里登記呀?
老師,這個(gè)只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎