你好,就根據(jù)你的應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整項目明細(xì)表中職工薪酬欄,賬載金額和稅收金額,是分別填寫的科目余額表里面的哪個數(shù)呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳里面,職工薪酬那張表,職工薪酬賬載金額是根據(jù)賬里的應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方,還是實際金額,稅收金額,又是根據(jù)借方還是貸方?
企業(yè)所得稅匯算清繳時填的那個職工薪酬調(diào)整表里的“薪金支出”賬載金額和實際金額分別怎么填?
匯算清繳的職工薪酬,賬載金額和稅收金額分別指的是什么?根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)填寫的
所得稅匯算清繳的應(yīng)付職工薪酬薪酬的賬載金額包括去年調(diào)賬的金額,那我填寫帳載金額的時候還是根據(jù)賬上的貸方金額填寫嗎
老師:公司需要給攜程平臺支付的費(fèi)用,平臺直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個月才開,這個怎么做會計分錄呀
在自然人所得稅綜合申報中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個點,100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個月才開給我們,怎么做會計分錄呀
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了為什么還是不顯示要交的增值稅呢
老師,內(nèi)賬期初建賬,庫存現(xiàn)金怎么建?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,賬面有實收資本,未分配利潤為負(fù)數(shù),賬面是虧損的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的價格等于實收資本,是不是不用交個稅呢
你好 老師我想咨詢下讓對方公司開14萬房租費(fèi),對方要交房產(chǎn)稅那些是嗎,大概一共要交多少稅款
問下月報,個人所得稅怎么報的
就是賬載金額、稅收金額都是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方金額來填寫的?
對,只要是工資薪金正常申報了,就是這么填
那不需要根據(jù)管理費(fèi)用-工資這個科目來填寫?還有就是如果工程施工-人工費(fèi)這個科目有金額又怎么弄呢
應(yīng)付職工薪酬工資是所有員工的? 因為計提工資的時候貸方都是應(yīng)付職工薪酬科目