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老師請問一下上個月的進項已經(jīng)認(rèn)證抵扣結(jié)轉(zhuǎn)成本了,然后這個月開具了紅字發(fā)票做了進項轉(zhuǎn)出,我要怎樣做賬

2025-03-05 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 15:30

你好,要看你上一個月的進項是怎么做的憑證。

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快賬用戶3167 追問 2025-03-05 15:34

上個月做的是借,原材料,進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-03-05 15:37

你好,你現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出就借應(yīng)付賬款貸。原材料應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3167 追問 2025-03-05 15:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-05 15:56

你好,不用客氣的了 。

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你好,要看你上一個月的進項是怎么做的憑證。
2025-03-05
你好 借成本或者費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2020-08-12
你好,學(xué)員,反方向沖回即可的
2022-10-09
同學(xué)你好,這個月可以做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-11-12
您好 請問藍字發(fā)票怎么寫的分錄
2020-12-22
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