你好你可以先暫估一下庫存商品。

現(xiàn)在我公司的情況是這三個月都沒有入庫,制造費用月末結轉到生產成本里,沒法把生產成本結轉到庫存商品, 老師,像工資,小額固定資產,消耗品,生產用的如果當期沒有入庫也都可以掛在生產成本里嗎
請問老師2020年11月多記的產品人工費,會計分錄是:借:庫存商品,貸:生產成本,在2021年1月份做賬可以直接沖減嗎?借:庫存商品 負數(shù),貸:生產成本,負數(shù),請問這樣做會計分錄可以嗎?
老師好,剛接手的一家生產企業(yè)關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉入生產成本,到了月末就將生產成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產企業(yè),生產超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產,變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
老師,這個月沒有銷售,但是制造費用里產生了一些費用,所以我沒有結轉成本,那我是否要把制造費用里的數(shù)額結轉到生成成本,在結轉到庫存商品中呢,就不結轉銷售成本,這樣對不對
產品由原材料與制造費用一起進入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費用我全部結轉到生產成本,后期我結轉銷售成本后,沒有半成品但是生產成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產成本借方有余額是對的
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社?;鶖?shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結轉,實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
老師具體分錄怎樣寫
你好你可以庫存商品暫估,貸生產成本。 然后再結轉成本就不會負數(shù)了。