你好你可以先暫估一下庫存商品。
現(xiàn)在我公司的情況是這三個月都沒有入庫,制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,沒法把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品, 老師,像工資,小額固定資產(chǎn),消耗品,生產(chǎn)用的如果當(dāng)期沒有入庫也都可以掛在生產(chǎn)成本里嗎
請問老師2020年11月多記的產(chǎn)品人工費(fèi),會計分錄是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,在2021年1月份做賬可以直接沖減嗎?借:庫存商品 負(fù)數(shù),貸:生產(chǎn)成本,負(fù)數(shù),請問這樣做會計分錄可以嗎?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進(jìn)貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進(jìn)貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
老師,這個月沒有銷售,但是制造費(fèi)用里產(chǎn)生了一些費(fèi)用,所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我是否要把制造費(fèi)用里的數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)到生成成本,在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品中呢,就不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這樣對不對
產(chǎn)品由原材料與制造費(fèi)用一起進(jìn)入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費(fèi)用我全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,后期我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
老師,請問未分配利潤214萬,股權(quán)轉(zhuǎn)移的話怎么交稅?還有對于后面注銷公司這214萬有什么影響嗎
商貿(mào)公司領(lǐng)用庫存商品作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要商貿(mào)附件資料,除了出庫單
老師,公司對于員工抓竊行為的獎勵應(yīng)該如何入賬?
開給個人的發(fā)票,有辦法防止對方紅沖嗎?
郭老師接,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
老師 請問自產(chǎn)自銷的一般納稅人公司 開的是免稅發(fā)票,收到一張專票發(fā)票,需要做勾選抵扣嗎,或者需要處理嗎
您好老師,公司購了10萬塊錢的貨,對方把發(fā)票開給了我公司的客戶(因為當(dāng)時我公司還沒成立不能開發(fā)票給客戶,所以由對方代開),但存貨掛在我公司帳上,但由于供貨商給客戶開發(fā)票了就不能給我開了,老師這種情況對我公司有沒有影響?有沒有能解決的辦法?
老師,運(yùn)輸成本,倉儲成本、搬運(yùn)成本怎么算
郭老師,之前多轉(zhuǎn)了投資款,備注投資款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,想轉(zhuǎn)回去,怎么做合適
一般納稅人銷售水果,從小規(guī)模納稅人公司取得3%稅率的采購水果發(fā)票103元,計算抵扣增值稅是103/1.03*9%還是103/1.09*9%?
老師具體分錄怎樣寫
你好你可以庫存商品暫估,貸生產(chǎn)成本。 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會負(fù)數(shù)了。