你好,這個要看你當(dāng)時拿到發(fā)票是怎么做的憑證。才能知道現(xiàn)在怎么做。
請問已經(jīng)做進(jìn)項抵扣的發(fā)票,后面因為銷售方開具項目錯誤退回,又重新?lián)Q了一張稅額相同的票來,要怎么做分錄,老師
請問,收到的進(jìn)項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸方:應(yīng)交未交增值稅,目前做完分錄后,應(yīng)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
該問題麻煩專業(yè)老師回答,不要新手。開具的紅字發(fā)票,對方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,后來又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個需要怎么處理?
老師,一般納稅人,比如4月取得2張進(jìn)項票,5月已經(jīng)勾選抵扣,申報完了,還沒扣增值稅,因退貨對方5月紅沖一張進(jìn)項票,這樣子我要重新勾選抵扣嗎?還是紅沖的進(jìn)項到6月再轉(zhuǎn)出?
老師,對方紅沖了開具的發(fā)票,已抵扣的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們紅沖上月開具的發(fā)票,只需要做與上月相反的分錄,是嗎?銷售原材料是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎
公司有六個股東 股東要是有報銷 可以公戶打款嗎? ?股東未在公司擔(dān)任職務(wù),未交社保 不發(fā)工資的那種股東。
老師您好,做成本核算時領(lǐng)用的原材料是不是都做到產(chǎn)成品成本里,賣廢料時就沒有成本了
你好,老師,我們企業(yè)是做食品加工的。經(jīng)常會有老板給食品研發(fā)人員幾筆研發(fā)費(fèi)用,讓他用于研發(fā)新的產(chǎn)品。因為這個的特殊性研發(fā)新的產(chǎn)品買一些材料啊,包材啊,因為量比較少,沒有發(fā)票的。但是總體研發(fā)一個新品出來合計要花費(fèi)五六萬左右,請問可以作為企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用嗎?沒有發(fā)票的情況下,應(yīng)該怎么操作呢?
老師發(fā)票抵扣發(fā)票的稅額415.2和稅務(wù)局有效抵扣額408.5有差異,怎么做賬呢
老師好,我們用的是金蝶財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財結(jié)合的模式,一般是錄銷售訂單時生成收入憑證,生主營業(yè)務(wù)收入下2個二級科目:銷售商品收入和提供勞務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本下也是2個二級科目:銷售商品成本和提供勞務(wù)成本;庫存商品是沒有二級科目的?,F(xiàn)在9月有出口業(yè)務(wù),想?yún)^(qū)分內(nèi)外銷收入和成本 ,請問金蝶軟件上收入、成本、庫存商品科目都要設(shè)置嗎?如何設(shè)置?謝謝。
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補(bǔ)進(jìn)去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費(fèi)用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補(bǔ)多少錢
老師,我新增一個管理費(fèi)用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費(fèi)用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機(jī),打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
正常抵扣了,價進(jìn)成本稅進(jìn)待抵扣
你好,你貸方是記得應(yīng)付賬款,是不是?