每月累計超過500都需要發(fā)票
我想問一下,公司支付給臨時工的勞務費,每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個月內(nèi)這個人有4次低于500元的勞務費,也是不需要開票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報個稅?
請問一下,我公司每月給清潔工700元清潔費,沒有發(fā)票的,企業(yè)所得稅可以抵扣嗎,按照規(guī)定是不是500元以內(nèi)費用的付款真實發(fā)生沒有發(fā)票也行啊,但是我這個超過500元了,我是不是可以分半個月給一次啊,這樣就不會超過500了,可以嗎
老師,我們工人的工資是按35元/噸計件的,公司自設食堂請了個煮飯阿姨給工人煮飯,每個月先預付伙食費給食堂買菜,次月發(fā)工資的時候按15元/人/天收回伙食費。請問這筆伙食費需要再另外申報個稅嗎(不包吃)
老師,我家商貿(mào)公司,目前是保潔阿姨是個人的開不了發(fā)票,我在想500以下的小額零星支出是不是可以讓他或者他的親戚,然后寫上提供保潔服務,進行注明身份證和手機號,寫上購買保潔服,兩張票一每張都是500算,500元以下的小額零星支出稅前扣除要收據(jù)就行,這樣可以嗎?
請問一下老師,我公司給阿姨清潔費是一個月700元,可是阿姨不愿意給發(fā)票的,我可不可以按半個月給一次,一次350元,這樣是不是就不需要發(fā)票也不需要申報代扣個稅,只要阿姨寫張收據(jù)就行啊
老師您好,我們公司做研發(fā)費用。先是借研發(fā)支出 —費用化支出-工資等。然后月末的時候我做一筆結轉。借管理費用研發(fā)費用貸研發(fā)支出—費用化支出等。這樣的做法對嗎?謝謝老師
老師,你好,出口貨物確認收入的時點是什么時候
飛機票進項稅計算按合計數(shù)么,其中明細有個民航發(fā)展基金的金額能加入么
老師,往期支付的一筆款項記錯供應商了,沖銷更正的時候,可以不沖銀行存款,直接從供應商A更換到供應商A嗎?借:應付賬款_A供應商,貸:應付賬款_B供應商
請教一般納稅人的物業(yè)服務公司提供保潔勞保耗材服務開票按什么開,稅率多少
老師,我們原來是速達軟件,現(xiàn)在想用這個億企代賬軟件,問題是,我們兩個賬套,遷過去,只能一個賬套,從2022年的,2021年的都沒有這也可以嗎?
職工外地住宿發(fā)票可以抵扣吧
老師:您好,我說一般計稅,開的9個點?專票,但是我的勞務分包開給我3個電得專票,我在異地預交?時候能否差額扣減呢?
請把分錄編一下,為什么選b.20不是要加上嗎
公司轉股,按照20%來交的個人所得稅,股權轉讓價格18萬,那我這個18萬可以提取出來嗎?會計分錄怎么做
那請問我入賬了是不是重要納稅調(diào)增就行,需要申報代扣個稅嗎
是的,需要做納稅調(diào)增。沒到800可以不申報