你好,你做主營業(yè)務成本有對應的收入嗎?單位主營是什么的?
#提問#請問老師怎么分清應收賬款和其他應收款,應付賬款和其他應付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費,每個月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個掛往來是其他應收款嗎?還有這個月小區(qū)電梯檢驗款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說先做分錄借主營成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再沖借應收賬款,貸主營成本,然后再借主營成本,貸應收賬款,這為啥用應收賬款而不是其他應收款呢?謝謝
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,請教下,去年2022年付款6000元,當時是借:其他應付款-A公司,貸:銀行存款,然后一直沒有開票回來,到今年2023年5月也沒有開票回來,我想在會匯算清繳時調(diào)整沖平其他應付款余額,怎么處理,2022年我沒有把這筆沒有發(fā)票弄到營業(yè)外支出,現(xiàn)在2023年5月是要怎么入賬,又想把其他應付款平賬。
老師:您好! 我想問一下我們其他應收款500多萬,大多是(股東ABC)拿出去沒有票,然后其他應付款也有點多600多萬(是股東DE)借進來的借款,我可不可以調(diào)整一下會計科目,把其他應收款調(diào)整到其他應付賬款,然后在資產(chǎn)負債表上暫時把科目余額調(diào)整小一點,后期該如何處理這部分歷史遺留問題
老師,請問一下往來可以對沖嘛?比如原來法人是 A所有工資費用什么其他應付款都是法人。然后我剛接發(fā)現(xiàn)法人23.8月?lián)Q人了,但是2024.1-9其他應付款還是原來的法人。導致新法人轉(zhuǎn)賬出去支付工資貨款什么變成其他應收款了。 能不能借 其他應付款原來法人,貸其他應收款新法人。調(diào)整一下
發(fā)票抬頭開員工個人名字的話費能報銷嗎
做預算時,公司買的電腦算平常費用嗎
老師,有一家勞務公司3月份成立的,現(xiàn)在收到勞務發(fā)票可以用嗎?
請問短期借款為什么借錢不用利息,它是借誰的錢一般
老師,有沒有供應商入庫資料模版呀,需要提供什么資料
老師請問下,公司有個情況,出口一臺箱子,是出廠價,然后客戶自己找的貨代和報關(guān)行,報關(guān)材料和橫聯(lián)那些都沒有,這個要 怎么處理呢?
預收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務?
羽毛球培訓機構(gòu),有一筆款是羽協(xié)扶持資金,支出的有發(fā)票的。只是原來進款是入賬其他應付款,然后支出也沖減其他應付款,那如果進款調(diào)整至營業(yè)外收入,那相關(guān)支出怎么入賬?
你好,這個是球類的比賽嗎還是什么?
是的,就是球類比賽的項目扶持
如果有對應的收入支出,你就做主營業(yè)務成本,如果沒有對應的收入,就做管理費用