你好,核定征收的個人經(jīng)營所得不需要匯算,如果匯算只能在網(wǎng)頁版的自然人和自然人稅務(wù)扣繳端操作,收入按開票,成本可以根據(jù)平常的開支,正常填列
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
您好老師,我們老板有個個體戶,法人掛的他,但實際經(jīng)營是親戚在做,以前是核定征收,2022年取消核定征收了,今年要報經(jīng)營所得,怎么操作,在自然人電子稅務(wù)局里選擇年度匯算清繳,提示讓去代扣代繳采集個人信息,這個我們老板在我們公司采集了信息,在這個個體戶里也要采集嗎,但在個體戶哪里每月也沒有工資啥的,要怎么采集
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務(wù)機(jī)關(guān)后,稅務(wù)要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關(guān)收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師,個體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營所得預(yù)繳申報時,第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報第三季度經(jīng)營所得,漏填報第3季度這張發(fā)票收入金額了,因為是自然人扣繳端自行申報的,不想電子稅務(wù)局會有開票收入數(shù)據(jù)比對,所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報去年第3季度,還是現(xiàn)在進(jìn)行個體戶經(jīng)營所得匯算清繳時直接按24年全年開票收入金額填報比較好呢?
中介公司給開具房租發(fā)票稅率是5%嗎 ?
對外投資有哪幾種,怎么區(qū)分投資的性質(zhì)呀?
請問,公司與一批人員簽訂了服務(wù)協(xié)議,每月根據(jù)完成任務(wù)情況發(fā)放服務(wù)費,在做個稅申報時,以何種方式申報比較合適,不愿意提供勞務(wù)發(fā)票
請問老師,甲單位隸屬于某省辦事處下面的全民所有者企業(yè),省辦事處,要求甲單位計提的工會經(jīng)費,工資*2%*40%的金額上交辦事處,剩下的60%甲單位自己使用,請問老師這60%甲方自己使用的,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除么?
請問在哪里可以查詢到未抵扣的發(fā)票?
廣東廣州外貿(mào)企業(yè),8月份進(jìn)行了取得發(fā)票用途確認(rèn),也就是認(rèn)證進(jìn)項,8月份沒有進(jìn)行收匯成功,首單出口退稅,9月份申報期不進(jìn)行申請退稅,這個進(jìn)項需要做退回嗎
老師,個體年報是那個綜合所得年報是嗎
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿(mào)企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內(nèi)部的保密原因,購買了我們的A這個產(chǎn)品,但是開票需要我們開成他們公司內(nèi)部自己叫的產(chǎn)品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關(guān)依據(jù)嗎?如果:不可以請
老師:個人經(jīng)營所得的個稅,是按月繳納后,以后就不用和工資合并匯算了嗎?
你好,經(jīng)營所得已按月預(yù)繳稅款,仍需在次年3月31日前單獨完成年度匯算清繳,且不與工資薪金合并計算。兩者分屬不同稅目,適用不同的稅率和扣除規(guī)則,是通過不同渠道分別申報的。
查賬征收需要匯算,核定征收的也需要匯算?
你好,核定征收不需要匯算,查賬征收需要匯算
1個自然人,有2個個體,也是分開按月報增值稅個經(jīng)營個稅就行了?
你好,2個個體要分別申報增值稅和個人經(jīng)營所得