還需要獲取進(jìn)項(xiàng)10萬,使銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)為0或小于0,則不用交增值稅
比如進(jìn)項(xiàng)8萬,銷項(xiàng)10萬。 請(qǐng)問增值稅計(jì)提是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)8萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2萬。 就是要不要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
我現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是:5 進(jìn)項(xiàng)稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
假如需要繳納增值稅30萬,那我需要多少金額進(jìn)項(xiàng)才能不交稅
老師,一般納稅人假如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬??!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬的增值稅?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額比銷項(xiàng)稅額多,可不不叫增值稅嗎,還是要按照銷項(xiàng)的比例交增值稅
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-采購員工,后面付款的時(shí)候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時(shí)候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時(shí)候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
會(huì)計(jì)高級(jí)職稱評(píng)定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤的區(qū)別?
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,能報(bào)個(gè)稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
公司空調(diào)開的普票不能抵扣,攤成本嗎?要做攤銷的吧,空調(diào)3000元,具體怎么做呀
老師,麻煩問一下單位全額承擔(dān)員工個(gè)稅一整套會(huì)計(jì)處理。
老師你好,接收一個(gè)新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒有注冊(cè),公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個(gè)股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報(bào)表中的人數(shù)怎么填,公司就1個(gè)人。謝謝老師
老師您好!有個(gè)問題請(qǐng)教,上月固定資產(chǎn)多計(jì)提了0.18,如何沖掉?計(jì)提的分錄是:借:制造費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,沖的分錄如何做?
這怎么算的啊
如果現(xiàn)在需要交的增值稅是233855.95元,需要開進(jìn)來多少進(jìn)項(xiàng)啊,增值稅稅率是百分之13
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)金額是233855.95元,對(duì)應(yīng)的發(fā)票不含稅金額是 233855.95/13%
這是不含稅開票金額吧,老師
是,這是不含稅開票金額
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!