你好,是的,是對(duì)的了。

您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


那么有時(shí)候報(bào)表自動(dòng)取數(shù)的時(shí)候數(shù)據(jù)又取不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表存貨有時(shí)候沒加上成本類余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這種情況我可以自己手動(dòng)改改報(bào)表的數(shù)字嗎
你好可以的,你可以修改。
成本類余額一般是只并在存貨里嗎?有其他情況嗎
你好,計(jì)入存貨的這個(gè)成本主要就是生產(chǎn)成本。相當(dāng)于是半成品,才計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的。 其他的成本,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是損益類的。不是資產(chǎn)。