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請問老師,2023年單位計(jì)提了一筆,管理費(fèi)用-預(yù)計(jì)負(fù)債10萬,(供應(yīng)商要打官司,但是到了年底供應(yīng)商也沒有起訴,)23年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了10萬。但是24年供應(yīng)商還是沒有起訴,領(lǐng)導(dǎo)讓把這筆負(fù)債給沖減了,請問24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以調(diào)減么?同事說調(diào)減這么大筆,稅務(wù)要資料,但是我們計(jì)提沒有依據(jù),沖減也沒有依據(jù),不讓調(diào)減處理?

2025-03-03 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-03 08:29

在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否可以調(diào)減這筆預(yù)計(jì)負(fù)債取決于企業(yè)能否提供合理的依據(jù)。如果無法提供,建議謹(jǐn)慎處理,避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否可以調(diào)減這筆預(yù)計(jì)負(fù)債取決于企業(yè)能否提供合理的依據(jù)。如果無法提供,建議謹(jǐn)慎處理,避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2025-03-03
您好,可以調(diào)減,我們把21年減值的分錄紅沖回來, 這里就是資產(chǎn)減值損失負(fù),相當(dāng)于增加利潤了,要在會計(jì)利潤基礎(chǔ)上調(diào)減,或者我們更正 21年申報(bào)表,24年沖回分錄的 資產(chǎn)減值損失改為利潤分配-未分配利潤
2024-09-27
他當(dāng)時(shí)確認(rèn)了壞賬嗎?如果是借銀行存款100, 貸應(yīng)收賬款100, 借應(yīng)收賬款100,貸壞賬準(zhǔn)備100。 其他的不用處理的。
2024-09-23
您好,在你的企業(yè)所得稅匯算清繳前滿足條件就可以扣除,比如你匯算日期是2025.3.31,那么在這之前注銷的就可以稅前抵扣
2025-01-06
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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