12月份借應(yīng)收賬款10萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 一月份 借應(yīng)收賬款-10萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款12萬(wàn) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
我方給甲方開(kāi)了17萬(wàn)發(fā)票一張,其中7萬(wàn)掛預(yù)收,10萬(wàn)掛應(yīng)收。后甲方結(jié)算只有12萬(wàn)。故給甲方開(kāi)了紅字發(fā)票17萬(wàn)。按照結(jié)算12萬(wàn)重新開(kāi)了發(fā)票?,F(xiàn)在這紅字發(fā)票17萬(wàn)要怎么做賬?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?謝謝
老師您好,我22年12月開(kāi)了兩張紅字普票,(其中一張是對(duì)應(yīng)21年10月的藍(lán)字發(fā)票)23年1月份人家說(shuō)不想要這兩張對(duì)應(yīng)內(nèi)容的紅字,要求我們重新開(kāi)紅字。我怎么操作啊?
23年12月開(kāi)出的數(shù)電藍(lán)字發(fā)票,24年1月份紅沖,重新開(kāi)了同等金額的藍(lán)字發(fā)票,24年2月份什么增值稅時(shí),該怎么申報(bào)?我是第一次操作,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師請(qǐng)問(wèn)23年一張專(zhuān)票24年1月紅沖了,重新開(kāi)了一張藍(lán)字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬(wàn)多元,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
4月1日一張發(fā)票已做賬,并已做發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),5月27日銷(xiāo)售方紅沖了4月1日開(kāi)的這張發(fā)票,并重新開(kāi)了一張藍(lán) 字發(fā)票,5月27日開(kāi)的一紅一藍(lán)字發(fā)票,我在6月30日做了記賬憑證附上了這一紅一藍(lán)字發(fā)票,在記賬憑證摘要上寫(xiě)了調(diào)整2024年4月記字某某號(hào)憑證發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,問(wèn):這已入賬的一紅一藍(lán)字發(fā)票我都需要在6月份去做 發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)嗎?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰(shuí)來(lái)開(kāi)
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問(wèn)客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問(wèn)我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說(shuō)知道!然后銀行就說(shuō)好那已經(jīng)和法人核實(shí)過(guò)了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫(kù)存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問(wèn)哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫(xiě)的,如果有25%的稅,請(qǐng)問(wèn)分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)?應(yīng)該是欠法人多少錢(qián)的意思
老師,汽車(chē)4S店,A公司調(diào)車(chē)銷(xiāo)售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬(wàn)元,1??月份沒(méi)有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過(guò)一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?