增值稅5% 經(jīng)營(yíng)租賃,不動(dòng)產(chǎn)租賃。
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問題我應(yīng)該怎么處理?。?我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師您好,我們是酒店行業(yè),我們是A酒店,客人在我們酒店住宿,但是客人支付錢時(shí)一塊支付給B公司,而且B公司也給客人開票了,那么B公司要付款給我A公司,A公司是不是還要開票的
您好老師。我們是一家酒店管理公司,和業(yè)主簽訂了房屋租賃托管合同,按照浮動(dòng)收益給業(yè)主收益費(fèi),沒有給業(yè)主申報(bào)個(gè)人所得稅。又和一家酒店簽訂了托管協(xié)議。酒管公司應(yīng)該給托管的酒店開具什么發(fā)票,業(yè)主需要提供發(fā)票給我們酒管公司嗎。
老師好,我們以小規(guī)模公司名義去租廠房和宿舍,出租方是個(gè)人,我們開房屋租金開票稅率5%。 請(qǐng)問:我們公司分租出去(轉(zhuǎn)租)一部分地方給別人,這種我們開票租金發(fā)票給別人,稅率是多少,除了增值稅,還有沒有其他稅費(fèi)要繳納。
老師,我們有三家公司,ABC公司,三家公司都是小明和小江各持有50%股份,是用于經(jīng)營(yíng)一棟酒店的,ABC公司法人是小明,小明跟房東簽了合同,A公司從公賬轉(zhuǎn)了一月租金給小明,小明交一月租金給房東;B公司從公賬轉(zhuǎn)了二月租金給小明,小明交一月租金給房東;C公司從公賬轉(zhuǎn)了三月租金給小明,小明交一月租金給房東,那房東開發(fā)票,怎么開給三家公司?可以一月開給A公司,二月開給B公司,三月開給C公司嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
如果金公司升為一般納稅人,那不動(dòng)產(chǎn)租賃就是9%對(duì)吧
看房屋取得的時(shí)間,如果是營(yíng)改增之前的5%,可以減1計(jì)稅,如果是營(yíng)改增值后的9%。
營(yíng)改增之前的房子。那小規(guī)模是1%嗎?
小規(guī)模是5%的稅率的
營(yíng)改增之前的房子,一般納稅人按照5%開嗎?但我們是二手轉(zhuǎn)租
二房東租賃進(jìn)來的時(shí)間應(yīng)改增之前租賃進(jìn)來的就是5%,營(yíng)改增之后的是9%。
哦,第一手房東看房屋的建造時(shí)間,第二手房東看房屋的承租時(shí)間。是吧老師?
是的對(duì)的是的對(duì)的。