您好, 現(xiàn)在是什么掛賬呢?沒檢查往來款對不對嗎
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當(dāng)時村里會計應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系???會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理(1)1月1日管理部門資詢費(fèi)用400元營業(yè)部張明借出備用金1000均以現(xiàn)金付訖,請做出相應(yīng)財務(wù)處理(2)1月30公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金268元,公司開出收款收據(jù),次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤盈2000元,請做出相應(yīng)的財務(wù)處理。(3)3月2日B公司購買a公司包裝物一批,價款為60000,增值稅稅率為13%雙方協(xié)商以期限為90天,面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸中。請判斷匯票到期日是哪一天?(按日計算,算頭不算尾)并作出相應(yīng)呢財務(wù)處理(4)承接上述第三題票據(jù)到期后B公司全額兌付請作出相應(yīng)的財務(wù)處理(5)3月20日幣公司將持有的商業(yè)盛水匯票向銀行申請貼現(xiàn)(無息票據(jù))該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā)),期限為四個月面值為¥400,000的銀行貼現(xiàn)率為6%請問貼現(xiàn)利息是多少?元貼現(xiàn)所得是多少元,假設(shè)每月按30天計算,請列出計算公式。(6)從街上數(shù)第五題,請做出B公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時預(yù)提的時候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時,0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
從代賬手里接帳,存在以下問題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對,從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
商貿(mào)企業(yè),營業(yè)員銷售5盒產(chǎn)品時,會獎勵營業(yè)員1盒,5盒開發(fā)票,獎勵的一盒不開發(fā)票,獎勵的數(shù)量怎樣出庫,能做到成本里么?
先進(jìn)制造進(jìn)加計抵減,這句話是啥意思?累計最大值政策規(guī)定是多少?
賣摩托車的可以通過什么方面取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行抵扣
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租自己開發(fā)房屋,按投資性房地產(chǎn)計提結(jié)轉(zhuǎn)成本,別人不租空置的時候是不是要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)啊
進(jìn)項(xiàng)票一定要在當(dāng)月月底前勾選嗎?
同事前幾天做了社保減員,現(xiàn)在入院了,這個月的社保費(fèi)未交,能報醫(yī)保費(fèi)嗎?那重新做增員,可以嗎?
1.老師請問單位轎車交的車險用交印花稅嗎2.車的加油費(fèi)用交印花稅嗎?
多計提了廠房房租怎么辦
個人代開發(fā)票,勞務(wù)費(fèi)或者機(jī)械租賃,稅率多少,是不是只能代開普票,一個月能代開幾次,有金額限制嗎
CIF報關(guān)單上保險費(fèi)發(fā)票一般是開幾個稅點(diǎn)?
現(xiàn)在是 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù),當(dāng)時做賬的時候只有一張支出憑證上面寫著7月份到期。沒有其他單據(jù)了。往來款的話,也沒有金額跟這筆一樣的
如果說我們給對方開的,對方再轉(zhuǎn)出去。那我們銀行流水里顯示的收款人應(yīng)該就是接受對方票據(jù)的公司了吧?如果對方拆分開轉(zhuǎn)出去的話,那我們也是找不到這筆對應(yīng)的金額的吧!
那你最好還是問一下之前的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員才行