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我公司一般納稅人從事農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)零售,客戶24年9月,10月從我公司購買蔬菜,肉,調(diào)味料,豆制品多批,金額達(dá)到100萬,款未付發(fā)票也未開。到今年2025年2月底要求開票。那么我24年和25年要如何賬務(wù)處理呢,增值稅要怎么申報(bào),會(huì)有滯納金嗎?

2025-02-24 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-24 23:10

您好,1.24年9和10要申報(bào)未開票收入,分錄也是確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,補(bǔ)增值稅,所得稅,附加稅,印花稅,有滯納金,每日0.05% 2.25年開票時(shí)申報(bào)未開票收入負(fù),再申報(bào)藍(lán)字發(fā)票正,先沖回原分錄,再按發(fā)票做分錄。只有收入分錄,成本不用再次結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1534 追問 2025-02-24 23:13

老師,如果我24年做無票收入申報(bào)了,25年開票,那不是重復(fù)開票了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-24 23:13

?您好,以下您理解下,不會(huì)重復(fù) 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

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