以前的報表按正確的調(diào)整后的申報

之前財務報表錯誤,去稅務局修改了之后形成了多繳稅,現(xiàn)在要去辦理抵稅,但是她們要修改之前錯誤的那個報表,我應該去哪里找錯誤的報表?
老師,我做以前年度調(diào)整了,報表需要修改嗎?如果我涉及了未交增值稅科目,是不是把資產(chǎn)負債表未交增值稅期初數(shù)修改一下?那給稅務局報財報時,需要把去年報的報表期初也改了是嗎?
請問,我今天發(fā)現(xiàn)2021年第四季度給稅務局填報的財務報表中的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)錯誤,要怎么修改?
老師。我有家企業(yè),財務報表年報沒有了,我去修改財務制度備案,這家之前修改過一次了,現(xiàn)在填日期,怎么填怎么都不對,要怎么辦呀
做了以前年度損益調(diào)整,導致利潤表和負債表不平。 這樣應該怎么調(diào)平呢?直接修改報表科目么? 改完之后需要附注么?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
我們需要修改第二季度和第三季度的 科目是在第四季度修改過來的 那第二和第三季度已經(jīng)結(jié)賬了呀 資產(chǎn)負債表已經(jīng)生成了啊 怎么修改呢
視同在2季度修改科目,2季度按調(diào)整后的填寫
老師實收資本正確的應該是100000 但我記成了205000 正確科目應該是其他應收款 我應該怎么修改呢
實收資本與其他應收款都修改成正確的
老師不平啊 是需要我反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益么
錯誤的:實收資本205000 其他應收款0 正確的:實收資本100000 其他應收款 105000 但是我修改完之后怎么是不平的呢
其他應收款 -105000 或者其他應付款 105000
可以填負數(shù)么老師?
我正??颇繎搶懙氖?借銀行存款 貸其他應收款 報表里其他應收款應該寫負數(shù)?
是,其他應收款應該寫負數(shù)