您好,這個是計入福利費的 最好還是不要抵扣了
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對啊?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?發(fā)票需要退回去給人家嗎?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
老師好,請問, 買了火車票,一個行程既包括出差工作又包括探家,這個計入差旅費還是福利費? 比如春節(jié)回老家15天,其中5天工作10天休假。這個火車票計入差旅費可以嗎,可以抵扣進項稅?。
老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費已經(jīng)做了帳,借:在建工程,借 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,貸:其他應(yīng)付款一A公司,現(xiàn)在沒有抵扣,上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多,像這樣已做待認證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
青海省各類審計項目的收費標準及青海省內(nèi)參照的法律和規(guī)章制度在哪可以查?
付的房租房東沒票如何入賬
計提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務(wù)軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,這個電子客票行程單,稅務(wù)局里能看見,那是選不抵扣嗎?
可以先抵扣再做轉(zhuǎn)出也成
是本月抵扣了 接著本月再轉(zhuǎn)出是嗎,
是的 就是這么操作的
好的,謝謝老師
沒事 幫忙給個五星好評,謝謝
好的老師
好的 十分感謝您了